同學你好,是做分錄么》
甲股份有限公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%。2014年1月,準備自行建造一座廠房,為此發(fā)生以下業(yè)務: (1)購入工程物資一批,價款為500000元,支付的增值稅進項稅額為65000元,款項以銀行存款支付。 (2)工程共領(lǐng)用工程物資540000元(含增值稅進項稅額)。 (3)領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,價值為64 000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為8320元。 (4)計提工程人員工資95 800元。 要求:根據(jù)以上業(yè)務編制會計分錄。
A股份有限公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年1月,A公司擬為管理部門自行建造,為此發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:1、購入工程物資一批,價款為800000元,支付的增值稅進行稅額為104000元,款項以銀行存款支付;當日,領(lǐng)用工程物資585000元(不含增值稅) 2、領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,其賬面成本為420000元,未計提減值準備,售價和計稅價格均為600000元 3、領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,價值為80000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為10400元
英明公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,2018年9月1日,自行安裝建造一條生產(chǎn)線,外購工程物資一批并全部領(lǐng)用,其價款為50000元,款項已通過銀行存款支付;生產(chǎn)線安裝時,領(lǐng)用本公司外購的原材料一批,價值(不含增值稅)為20000元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的庫存產(chǎn)品一批,成本為48000元,公允價值為50000元,應付安裝工人的工資為10000元;生產(chǎn)線于2019年12月完工。該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài)時的成本為()元。
2019年1月,乙企業(yè)準備自行建造一座廠房,發(fā)生業(yè)務如下:(1)購入工程物資一批,價款為400000元,支付的增值稅進項稅額為52000元,款項已經(jīng)用銀行存款支付。(2)至2019年6月,領(lǐng)用工程物資60%。(3)領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批50000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為6500元。(4)計提工程人員工資74600元。(5)2019年6月底,工程達到預定可以使用狀態(tài),已經(jīng)辦理竣工決算手續(xù),剩余工程物資轉(zhuǎn)為該企業(yè)的存貨,其所含的增值稅進項稅額可以抵扣。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務作出相應的會計處理。
資料】GZ公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司以自營方式建造一衡1.購入工程專用設備一套,買價800000元,增值稅稅額104000元??铐椨勉y行存款支付,設備已驗收入庫。2.購入工程用材料一批,買價600000元,增值稅稅額78000元,含稅運費2000元(增值稅稅率為9%)??铐椨勉y行存款支付,材料已驗收入庫。3.領(lǐng)用全部工程專用設備和工程用材料。4.工程領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料4000元。5.發(fā)生應付安裝工人工資250000元。6.工程完工驗收合格并交付使用。
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎(chǔ)設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
老師是做分錄
同學你好 1; 借,工程物資800000 借,應交稅費一應增一進項104000 貸,銀行存款904000 2、領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,其賬面成本為420000元,未計提減值準備,售價和計稅價格均為600000元 借,在建 工程420000 貸,庫存商品420000? 3、領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,價值為80000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為10400元 借,在建工程80000 貸,原材料80000