您好,可以走招待費(fèi)的

老師,單位人員去菜市場(chǎng),買菜為500以下,付的現(xiàn)金,零星支出的表格也都填好了。 然后單位人員再來財(cái)務(wù)報(bào)銷這筆買菜費(fèi)用時(shí),可以不要發(fā)票的對(duì)吧? 這筆費(fèi)用可以用銀行賬戶匯給報(bào)銷人員嗎?
我們是新成立的分公司,現(xiàn)在總公司的領(lǐng)導(dǎo)和分公司負(fù)責(zé)人來指導(dǎo)工作產(chǎn)生的住宿和餐飲,可以不計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),用差旅費(fèi)嗎?(比如說我們附上差旅明細(xì),注明本單位以外人員來分公司指導(dǎo)培訓(xùn)),這樣處理可以嗎?因?yàn)槲覀儽緛碚写M(fèi)就很高,想把一部分招待費(fèi)在合規(guī)的前提下調(diào)整一下
老師,我們企業(yè)請(qǐng)別人來參加我們企業(yè)的活動(dòng),別人自己買的機(jī)票酒店之類的,然后走的時(shí)候我們公司給她報(bào)銷,他并不是我們企業(yè)的員工,只是我們請(qǐng)他來他先把自己花的付款了,然后我們?cè)诮o他,這個(gè)時(shí)候收到他們的報(bào)銷我們記到哪了,記到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎,還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)呢
公司50多號(hào)人,中秋公司購買了100多套月餅,一部分是用于員工福利的,另一部分是用來送客戶的,但是公司賬面上招待費(fèi)太多了,入賬的時(shí)候可以把這100多套的中秋福利全部入福利費(fèi)嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
單位購買的剃須刀送給廠家來培訓(xùn)的人員,這筆費(fèi)用可以走招待費(fèi)嗎
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過戶,需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時(shí)候我們開具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請(qǐng)問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請(qǐng)問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬的票,是交8萬的稅還是38萬啊
老師,請(qǐng)問,我們電商平臺(tái)的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購進(jìn)來的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?


像這種只有發(fā)票就行嗎,用不用有其他的原始單據(jù)
送禮都比較隱晦,附件盡量少點(diǎn),省的稅務(wù)核查出問題,發(fā)票就可以了