移送時600噸不交增值稅,資源稅為什么不包括銷售的100噸,因為,這100噸是汽油
石化企業(yè)一般納稅人,總部在甲地,在乙地和丙地開采原油,不含稅銷售價格0.5萬元/噸。 問題:將在丙地開采原油600噸移送加工生產(chǎn)汽油200噸,銷售100噸,不含稅銷售價格0.9萬元/噸。 為什么移送時600噸不交增值稅? 計算資源稅為什么不包括銷售的100噸呢?
某石化生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,該企業(yè)原油生產(chǎn)成本為1 400元/噸,最近時期同類原油的平均不含稅銷售單價1 650元/噸,2020年3月生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(題中涉及原油均為同類同質(zhì)原油) 將開采的原油1.2萬噸對外投資,取得10%的股份,開采原油過程中加熱用原油0.1萬噸;用開采的同類原油2萬噸移送非獨立煉油部門加工生產(chǎn)成品油。 老師: 這里算增值稅時,為何移送到非獨立煉 油部門加工生產(chǎn)的成品油不用交增值稅?題目答案只算了1。2萬的對外投資?1.2×1 650
某石化企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從國外某石油公司進口原油5000噸,支付不含稅價款折合人民幣9000萬元,其中包含包裝費及保險費折合人民幣10萬元。 (2)開采原油10000噸,并將開采的原油對外銷售6000噸,取得含稅銷售額2340萬元,同時向購買方收取延期付款利息2. 34萬元,包裝費1.17萬元,另外支付運輸費用7.02萬元 (3)用開采的原油2000噸加工生產(chǎn)汽油1300噸。當?shù)?021年原油的資源稅稅率為13%。 要求:計算該石化公司當月應(yīng)納資源稅。
單項選擇題1.屬于資源稅納稅人的是(A.進口金礦石的冶煉企業(yè)B.銷售精鹽的商場C.開采原煤的公司D.銷售石油制品的加油站2.某鐵礦2019年3月開采鐵礦石原礦50000噸,直接對外銷售鐵礦石原礦2000噸,每噸不含稅售價500元,當月將開采的部分鐵礦石原礦移送入選精礦4000.噸并全部銷售,句道則該鐵礦本月應(yīng)納資源不含稅售價950元,選礦比為20%。當?shù)罔F礦石資源稅稅率為3%。稅稅額為()元。A.75000B.144000C.3D.3990003.某油田2019年3月開采原油8000噸,當月銷售6000噸,取得不含稅銷售額2040萬元,用于開采原油過程中加熱的原油450噸,用于職工食堂和浴室的原油10噸,當月與原油悶時開采的天然氣50000立方米,均已全部銷售,取得不含稅銷售額9萬元,已知該原油與天然氣適用的資源稅稅率都是7%。則該油田當月應(yīng)納資源稅稅額為()元。A.1910300B.1436680C.1803200D.1430380
單項選擇題1.屬于資源稅納稅人的是(A.進口金礦石的冶煉企業(yè)B.銷售精鹽的商場C.開采原煤的公司D.銷售石油制品的加油站2.某鐵礦2019年3月開采鐵礦石原礦50000噸,直接對外銷售鐵礦石原礦2000噸,每噸不含稅售價500元,當月將開采的部分鐵礦石原礦移送入選精礦4000.噸并全部銷售,句道則該鐵礦本月應(yīng)納資源不含稅售價950元,選礦比為20%。當?shù)罔F礦石資源稅稅率為3%。稅稅額為()元。A.75000B.144000C.3D.3990003.某油田2019年3月開采原油8000噸,當月銷售6000噸,取得不含稅銷售額2040萬元,用于開采原油過程中加熱的原油450噸,用于職工食堂和浴室的原油10噸,當月與原油悶時開采的天然氣50000立方米,均已全部銷售,取得不含稅銷售額9萬元,已知該原油與天然氣適用的資源稅稅率都是7%。則該油田當月應(yīng)納資源稅稅額為()元。A.1910300B.1436680C.1803200D.1430380
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思???
這個為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個月有一單出口 我不知道怎么申報增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財務(wù)與會計,2023年通過了涉稅服務(wù)實務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺,為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬元;銷售國產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺,取得不含增值稅價款為1000萬元,因銷售量較大,給予對方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價格950萬元開具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺支付不含增值稅廣告價款100萬元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺收取不含增值稅廣告價款120萬元。(4)開展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當月應(yīng)收含增值稅傭金530萬元,開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房價為含增值稅525萬元,另收取現(xiàn)金5萬元,雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計算甲企業(yè)當月符合稅法扣除條件的增值稅進項稅額為1100萬元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報抵扣
明白了,謝謝老師
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