你好,可以計(jì)入到管理費(fèi)用辦公費(fèi)里面。

公司名下的車,預(yù)付了ETC費(fèi)用。我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
公司每年訂報(bào)紙的費(fèi)用,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊?
老師,我們公司用財(cái)務(wù)軟件,我們每天發(fā)生的應(yīng)收款單子很多,請問財(cái)務(wù)軟件錄單子以后,我們的紙質(zhì)的單子怎么處理,應(yīng)該手工做成訂本賬嗎還是怎么弄
公司每月都有很多不需要開發(fā)票的收入,這部分應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,怎么進(jìn)行納稅申報(bào)呢?
用公戶支付的海運(yùn)費(fèi),應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
1、境內(nèi)支出憑證要求:對于屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對于不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對方為單位的,以對方開具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對方為個(gè)人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實(shí)且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對方補(bǔ)開。因特殊原因無法補(bǔ)開、換開的,可憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷售手機(jī)這類業(yè)務(wù)嗎,分期的話是一次性確認(rèn)收入開增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開票呢
老師,社保是每個(gè)公司每個(gè)月只能交一次嗎?要是交錢了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請問發(fā)票開錯(cuò)了,怎么要作廢重開。
老師好,客戶要付給我們銀行承兌,我這個(gè)沒做過,請問是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實(shí)收,會(huì)交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報(bào)企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局錄入了信息,可以下個(gè)月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來嗎,備注收錯(cuò)款?
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用4000,包含車船稅40.39.這個(gè)分錄是什么? 借管理費(fèi)用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39


計(jì)入辦公費(fèi)用嗎?為什么?雖然這些報(bào)紙確實(shí)是給辦公室人員看的
不就是辦公費(fèi)辦公室用的嗎?可以記入辦公費(fèi)。
我今年定明年的報(bào)紙,現(xiàn)在要付款,會(huì)立即有發(fā)票,這能算到今年的費(fèi)用嗎?
對,可以算到今年的費(fèi)用里面。
這個(gè)不用分?jǐn)倖幔?
金額不大的話,直接記入今年就行。
不大,一兩千都不到?
那就沒必要按月在分?jǐn)偭恕?