是的,補(bǔ)錄進(jìn)去就可以了。
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開(kāi)票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無(wú)其他情況,就不用填寫(xiě)一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類(lèi)似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫(xiě)就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎?不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫(xiě)吧?
老師上個(gè)月手工登記憑證匯總表少登記了一張,分錄為借庫(kù)存商品借應(yīng)交稅金增進(jìn)貸應(yīng)付賬款,導(dǎo)致報(bào)表里面自然也少了寫(xiě)一筆數(shù)據(jù),老師我是不是10月份補(bǔ)進(jìn)去就行了?就在憑證匯總表上補(bǔ)登下,其他不用動(dòng),分錄在9月憑證里也不用拿出來(lái)
師請(qǐng)問(wèn)下原來(lái)會(huì)計(jì)在2021年9月份做了一個(gè)無(wú)票收入,可是9月份申報(bào)表里他沒(méi)有填寫(xiě)這筆收入,然后等我接手后查看報(bào)表收入與賬上收入不一致,我就和他說(shuō)了,他自查后說(shuō)這比收入沒(méi)申報(bào),然后他說(shuō)把原來(lái)那個(gè)沖紅,然后他把10月份賬上又補(bǔ)做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開(kāi)的同等金額的發(fā)票, 無(wú)票收入分錄 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無(wú)票收入的分錄 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請(qǐng)指點(diǎn)
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣(mài)給客戶(hù)3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi),未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫(kù)存商品暫估入庫(kù),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)的是借庫(kù)存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開(kāi)給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶(hù)的,不過(guò)這個(gè)錢(qián)就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫(xiě)的借貸分錄外還用寫(xiě)其他的分錄嗎?總公司會(huì)計(jì)跟我說(shuō)做個(gè)預(yù)收款,這個(gè)預(yù)收款是不是寫(xiě)分錄的意思,是的話(huà)分錄寫(xiě)借,銷(xiāo)售費(fèi)用? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:庫(kù)存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫(xiě)的對(duì)嗎?
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶(hù)的,總部直發(fā)給客戶(hù)的樣品,我們分公司的客戶(hù),總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶(hù)不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷(xiāo)售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫(xiě)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
公司法人轉(zhuǎn)10000元給經(jīng)理,讓經(jīng)理付10000業(yè)務(wù)費(fèi),這一萬(wàn)也是公司錢(qián),經(jīng)理和法人分別在報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用中加還是減
請(qǐng)教老師,四月份手工賬記賬憑證,4月份的工資是五月份開(kāi)的,記賬憑證用哪個(gè)
匯繳清算時(shí),調(diào)增后補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專(zhuān)票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開(kāi)普票,那怎么才能夠開(kāi)專(zhuān)票
資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填制
老師 出口企業(yè)CIF成交方式,發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)等,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用嗎 ?
我們需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我沒(méi)報(bào)過(guò),這是什么稅,我按什么申報(bào)
老師好!請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款可以沖應(yīng)付賬款嗎
老師,a,b,c,三個(gè)都是我們自己的公司,24年a公司賣(mài)材料給b公司,b公司加工成設(shè)備后賣(mài)給c公司,價(jià)值390萬(wàn),今年不想這么做了,想c公司沖紅b公司,b公司沖紅給a公司,這樣做合不合理?
老師好,請(qǐng)問(wèn)木材加工廠的小規(guī)模納稅人,單位沒(méi)有銷(xiāo)售收入,但是在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)了工人的工資了,是否有影響呢?另如何做賬務(wù)處理呢?
老師進(jìn)項(xiàng)稅在九月抵扣了
那我就是分錄放在九月憑證里面不用動(dòng)
當(dāng)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候沒(méi)有錄入,那你9月份的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)豈不是也不對(duì)?
然后在10月匯總憑證分錄的時(shí)候在匯總表補(bǔ)上,其他不用動(dòng)對(duì)吧
進(jìn)項(xiàng)在九月勾選認(rèn)證抵扣了
可以的,就按照你那樣在10月份不上吧。
對(duì),明細(xì)賬什么都有這筆,稅也有這筆,就是沒(méi)有進(jìn)報(bào)表
那就補(bǔ)錄進(jìn)去就可以了。
好的謝謝老師
努力的小天使,加油。