同學(xué),你好 要保持一致的,按照資產(chǎn)負(fù)債表申報
財報申報,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。申報表里的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額,跟金蝶里面導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不一樣(我是今年八月接手這份工作),這樣有什么影響?我該如何申報
小企業(yè)會計準(zhǔn)則。財報申報,申報表里的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額,跟金蝶里面導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不一樣(我是今年八月接手這份工作),這樣有什么影響?該如何申報
用友軟件,資產(chǎn)負(fù)債表年初余額跟去年的期末余額對不上,原因是因為有預(yù)付賬款借方余額,去年出的報表是把這個預(yù)付賬款金額算在了應(yīng)付賬款里面,今年同樣的出報表預(yù)付賬款金額確沒有自動算在應(yīng)付里面,我該如何修改資產(chǎn)負(fù)債表年初余額呢?
老師好,申報, 2022年的財務(wù)報表年報,從財務(wù)軟件里,導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個填時以哪個為準(zhǔn)呢?是以2021年資產(chǎn)負(fù)債表年報的期末數(shù)為準(zhǔn)嗎? 答過的老師請不要再接了!?。?! 謝謝!??!
老師好,申報, 2022年的財務(wù)報表年報,從財務(wù)軟件里,導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個填時以哪個為準(zhǔn)呢?是以2021年資產(chǎn)負(fù)債表年報的期末數(shù)為準(zhǔn)嗎? 答過的老師請不要再接了?。。?! 謝謝?。?!
老師,公司給個人開票,只需要個人姓名就可以了吧
老師你好我是一般納稅人,我截止到2024年末累計虧損321萬,現(xiàn)在稅務(wù)局讓自行查賬,老板的意思想交點所得稅,我想問下老師我怎么能交上所得稅呢?是需要把321萬都抵沒嗎?
會計核算一般采用收付實現(xiàn)制,但經(jīng)營性收支業(yè)務(wù)核算可采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。 老師你好,怎么來理解這一句話呢?
老師 公司賬戶里沒錢了 員工從私人賬戶里代繳了增值稅應(yīng)該怎么做憑證啊?是昨天月底交的稅款,公司賬戶還要等幾天才有錢款到賬,才能還他
老板直接付款了,現(xiàn)在發(fā)過來合同是機(jī)耕服務(wù)費和發(fā)票,讓入賬,怎么入呢?不是我們主要的業(yè)務(wù),這筆分錄做 借其他業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款—老板 可以嗎?
老師問下,公司賬戶向銀行貸款了一筆款,但是用于另一個公司賬戶購材料款,這筆賬怎么轉(zhuǎn)?
老師好,快遞公司的賬務(wù)處理會不會很累
老師,職工養(yǎng)老社保繳費證明在哪里可以打???
你好 公司小微企業(yè)開工時購買了沙子水泥材料等款含稅開票20萬 怎么做憑證呢
郭老師,收到以前月份的水電費怎么做賬
那就是說年初余額按申報表的,不管金蝶的年初余額。然后季度期末余額按金蝶期末余額是嗎?
同學(xué),你好 不是,資產(chǎn)負(fù)債表和申報表要一致的,如果有不對,需要查到錯誤的原因
因為是8月接手的。 原來的會計說:年報一般都會有調(diào)整的,它就顯示最初申報的數(shù)據(jù),沒關(guān)系。 有這個說法嗎
同學(xué),你好 沒有這個說法,如果要調(diào)整,賬上申報表,都要調(diào)整的
申報今天截止,問原來會計,那就那么回。找不出什么原因,哭
同學(xué),你好 那你就往下報,之前不是你做的,你也不要調(diào)整
嗯,那申報表的年初余額按申報表的,不動,然后期末余額按金蝶資產(chǎn)負(fù)債表的填入
同學(xué),你好 恩恩,是的