您六月份轉(zhuǎn)出為什么12月份做賬呢。
老師,請(qǐng)問福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對(duì)嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 再借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
請(qǐng)問老師,有張福利費(fèi)的票,6月份認(rèn)證、轉(zhuǎn)出,12月入的賬,那我6月的賬里寫 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 12月的賬里寫 借 管理費(fèi) 福利費(fèi) 貸現(xiàn)金 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 對(duì)嗎?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
請(qǐng)問老師,9月,一張福利費(fèi)發(fā)票,借,管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng),貸,銀行,到了10月,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是做,借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),做,借,應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
6月認(rèn)證的12月入的賬并轉(zhuǎn)出,因?yàn)閱挝灰N,擔(dān)心不行就調(diào)賬調(diào)在6月轉(zhuǎn)出
那你這么做不就是不對(duì)的嗎?
我6月的賬里不寫分錄,12月的賬里寫 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 現(xiàn)金 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 可以嗎?
沒問題,你這么寫是可以的。