你好,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款?
老師,多收了客戶款,發(fā)票還沒(méi)開(kāi),多收的部分可以怎么做
老師:銷售時(shí)客戶多轉(zhuǎn)帳支付了500元,銷售開(kāi)票就是按收款金額開(kāi)票的,后面發(fā)現(xiàn)多收客戶500元,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳退回,在退多收貨款時(shí)沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)了票,那么現(xiàn)在這個(gè)退給客戶的貨款要怎樣做帳呢,借:???,貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師,已收到客戶開(kāi)來(lái)10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開(kāi)發(fā)票里包含有一部分原材料沒(méi)發(fā)貨的,多的金額做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù),我們要客戶退回多付的預(yù)付款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄?
老師,您好,我們公司2月給客戶開(kāi)的發(fā)票直接沒(méi)有結(jié)款回來(lái),我們可以把發(fā)票收回做紅沖嗎?有部分發(fā)票客戶已經(jīng)做抵扣了,怎么處理
收了客戶款,現(xiàn)在多收一部分可以把多收的付給客戶的供應(yīng)商嗎?需要開(kāi)具三方協(xié)議嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票普票29萬(wàn),專票3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師3個(gè)問(wèn)題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專票+普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開(kāi)票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來(lái)單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國(guó)有企業(yè))
無(wú)形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,老板問(wèn)還差多少成本票,還說(shuō)把去年的也算上,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無(wú)形資產(chǎn)年初余額是1萬(wàn) 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問(wèn)題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒(méi)有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說(shuō)把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒(méi)有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資
發(fā)票馬上就開(kāi),我在想不開(kāi)收款的金額,假如交10000,實(shí)際就是9000的貨款,余下的1000怎么做賬,計(jì)入什么科目
你好,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
是的,我開(kāi)發(fā)票和收款就是在一天,我不想多開(kāi)發(fā)票,我想在開(kāi)發(fā)票之前補(bǔ)救一下,我想開(kāi)9000剩下的1000的怎么入賬,
你好,剩下的1000是無(wú)票收入??
是的,這個(gè)1000是計(jì)入什么科目呢
你好,剩下的1000是無(wú)票收入 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)