同學您好,您墊付款項,借其他應收款貸銀行存款,是哪里給他開票的
老師,我單位給客戶單位開了10萬的發(fā)票票面1個點(我們實際收的3個點)現(xiàn)在客戶單位要求在支付這筆款項時,把另外2個點的稅費扣出來,也就是實際不會支付我們10萬元,請問這個情況我在做賬的時候需要如何處理呢?
老師,我們公司屬于賣油的,然后賺取差價,比如我們公司會先把錢打給加油站以低價進行充值,然后按照高價賣給客戶,讓客戶過來消費,賺取金額,每個月相當于先消費,然后下個月給客戶開票,這個時候如何進行賬務處理呢,不知道如何做分錄
老師,我想問下比如我跟廠家拿貨,這件貨是100元不含稅,工廠要收我10個點的稅,相當于我付了110元開了13個點的專票,然后我開給客戶的如果是100塊錢含稅的,那這個要怎么做賬呢?
先用備用金幫客戶墊支了款項,后面會開票給這家客戶,我們相當于賺這個稅點的錢,這個如何做賬
我們這邊是一個供應鏈公司,也就是一個服務商,我們在國外進回來的貨賣給國內客戶,所有的費用都是國內客戶承擔, 費用又國內客戶轉給我們,我們委托報關公司報關和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當于我們平進平出,這樣海關會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
報關單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設?
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務收入 2100 借其他業(yè)務成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務成本200,我這一筆業(yè)務有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權益部分???麻煩老師給確定下
是我們會給他開票
那您具體墊支的是什么款項
我是在這個園區(qū)里,然后他公司會有客戶過來談業(yè)務,我們就帶這些客戶去吃飯,吃飯的錢是我公司先墊付,然后到月底我就統(tǒng)計吃飯的錢并開票給他,開的會議服務,比餐費多出六個點,他再把錢轉過來
那吃飯的票是開給您公司還是他們公司
吃飯的票不開