你好不平,你要找出原因啊,是手工編的還是財務(wù)軟件自動生成的?
這張資產(chǎn)負(fù)債表如何調(diào)整才能平衡
老師好!請問資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么調(diào)整?
老師好!請問資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,怎么調(diào)整呢
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么調(diào)整
老師,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,怎么調(diào)整
老師,其他業(yè)務(wù)收入的款老板專門用一個卡收,次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當(dāng)月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,不對嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫存61.18噸,本月入庫96.1噸,本月出庫88.82噸,賬面庫存68.46噸,實際盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的,說按千分之,期初庫存61.18噸,當(dāng)月入庫96.1噸,當(dāng)月總出庫88.82噸,賬面庫存是68.46噸,實際庫存(實地盤點(diǎn))為67.95噸,求損耗率怎么算
老師請問一下,公司匯算清繳的時候折舊問題,如果全部都按500w一次稅收的話,清算好要稅收返還了,但是不想這樣?能不能固定資產(chǎn)有多個,選擇其中部分500w一下全額折舊,另外一部分仍然還得按帳上折舊,兩種方式并行,這樣分?jǐn)偅?/p>
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
我總是不理解,為什么耗費(fèi)差異是價差?
老師:長投投資一家公司500萬,0元轉(zhuǎn)給另外公司,確認(rèn)投資損失500萬,匯算清繳投資收益填寫哪一欄哪行?還有資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整表填哪行哪列?
請問四層架構(gòu)的家族控股公司怎樣設(shè)置
老師 請問行政復(fù)議不是需要先把罰款交上才能申請行政復(fù)議么 課堂筆記是這么寫的呀 那這題讓選錯誤的 為什么有C選項呢
發(fā)票三流一致是什么意思
軟件自動生成的,肯定是出錯了,但是不知道哪里出錯
你好會不會存款利息記到貸方的財務(wù)費(fèi)用里面去了要記到借方負(fù)數(shù)的財務(wù)費(fèi)用
不是,差額很大,
科目余額表期末數(shù)跟所有者權(quán)益數(shù)是一致的
你這個月增加的明細(xì)科目有木有,然后科目余額表看一下和這個差額相一致的,也沒有。
科目余額看不出
你這個期初數(shù)余額不平,那怎么辦啊,是之前損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧。
已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)了
期初平衡啊,期末不平衡
哦是的是的,你的報表剛好相反的,現(xiàn)在一般報表期末數(shù)都在前面的。
你先看一看這個月有什么子目增加的,這個增加子目可能沒有起訴吧。
取數(shù)不是起訴,打錯字了
新添加了其他貨幣資金,但是我修改了以后還是出問題
再看看別的有沒有
現(xiàn)在吃晚飯,遲點(diǎn)再看看