你是期中建賬嗎,根據(jù)科目余額表輸入期初開始建賬就 可以。
老師好!我公司8月開始建新賬套,需要7月份的試算平衡表,還是科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)?
你好,這個是新交接的公司,我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個錄入期初數(shù)據(jù)?是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
老師好,我是7月重新建的賬套,按6月底的余額表錄入數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都是正確的,可是生成的報表有幾個科目與錄入數(shù)據(jù)不符,這是什么原因,用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
老師您好,我現(xiàn)在根據(jù)六月底的余額表,怎么新建賬套錄入數(shù)據(jù)
老師 您好 我現(xiàn)在剛接收的賬套 現(xiàn)在錄入的2022.4月期初余額 都錄完了 試算平衡后 怎么根據(jù)試算平衡金額 核對我錄入的期初都是正確的呢 謝謝 2022.1-3月在交接前都有數(shù)據(jù)的
出現(xiàn)黃色感嘆號,不知道該怎么填
老師24年的匯算清繳調(diào)整的收入成本賬上在25年還用調(diào)整嗎,調(diào)整的話分錄怎么寫,比如收入在預(yù)收未確認(rèn)收入,成本多計,謝謝
老師,網(wǎng)上查發(fā)票的真實能否查到發(fā)票的具體內(nèi)容
老師好,社會平均工資是稅前應(yīng)發(fā)工資嗎?
合同規(guī)格型號太多,有五六十個規(guī)格型號,怎么填報關(guān)單怎么開票呢
請問:外幣專門借款在資本化期間匯兌差額應(yīng)該資本化,外幣一般借款無論資本化期間都是費用化對嗎
公司工資10000,請問給稅務(wù)交工會經(jīng)費怎么計算
憑證匯總表的打印只選擇當(dāng)月就可以吧?
請問:這道題d啥意思?
老師:請問一下,分公司是獨立核算的,不屬于同一個稅務(wù)局管,現(xiàn)在要注銷了,賬上還有未分配利潤,注銷要交稅嗎?
不用管六月份年借貸累計的發(fā)生額是嗎
同學(xué),,你好,只要按照6月底的科目余額表輸入建賬就可以
老師稍等我給你拍個照片可以嘛,您跟我講一下怎么錄入,期初和期末那里我有點暈,不知道該怎么錄入
同學(xué),你好,直接對應(yīng)每個科目錄入期初余額就好了
這是打出來的六月底的余額表,以及新賬套錄入頁面
老師可以幫我圈出來嗎?怎么填寫
紙質(zhì)上的期末余額填系統(tǒng)的起初余額就好了
我填列完不平衡是正常的嗎
這是期初的科目余額表,,,不是資產(chǎn)負(fù)債表,,不存在平不平衡的
好呢,謝謝老師,那只需要錄入您說的這些信息就可以了是嗎累計發(fā)生額就不用再錄入了對嗎
同學(xué),你好,關(guān)于年中建賬及期初余額錄入的問題: 1、如果是年中建帳,需要把本年發(fā)生的累計數(shù)都錄入進(jìn)去。 2、期初的生產(chǎn)成本及產(chǎn)品的銷售成本都要按實際發(fā)生額計算,以前沒有數(shù)據(jù)的要找到相關(guān)的原始憑證,也就是發(fā)票,這是會計準(zhǔn)則要求的真實性。
那我現(xiàn)在的表格里只需要錄入期初余額
錄這個的流程,有指導(dǎo)示意圖嗎老師?現(xiàn)在我拍給您的表格只錄期初,那么累計發(fā)生額在哪里面錄,怎么錄。 期中建帳套,我現(xiàn)在都需要錄哪些數(shù)據(jù)并且都錄在哪
老師老師
紙質(zhì)的期末余額錄到系統(tǒng)的起初余額就好了
好的,感謝老師