你好,你們單位多,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,也就是多抵扣了。 少交了稅款 或者賬實(shí)不符
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個(gè)怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
個(gè)人經(jīng)營所得稅如何做賬
水果不屬于免稅的嗎,,
收到合同定金的會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月內(nèi)開票收入超過500萬,在下個(gè)季度申報(bào)期內(nèi)可以紅沖嗎
這個(gè)要怎么弄才可以練習(xí)
1.老師,您好!我想問一下,購買材料時(shí)借:應(yīng)付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒回來,是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款—暫估100嗎? 2.如果這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是按重分類做嗎?有暫估的
老師,麻煩問下,公司有股東要退股,而且要分紅,怎么做賬,交哪些稅,分錄怎么做
那怎么處理
你需要查一下原因,什么原因。
就是老板想少繳稅,然后多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
那不可以 你想多結(jié)轉(zhuǎn)也可以,但是你得暫估,你得有發(fā)票。
比如這個(gè)月多結(jié)轉(zhuǎn)了,但下個(gè)月有發(fā)票,這個(gè)沒事的吧
預(yù)繳可以沒有,但是匯算清繳之前發(fā)票到了才行。