您好,借銀行,貸預(yù)收或者應(yīng)收
老師,給對方公司開了10000的發(fā)票,對方公司又開回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開給他們專票,對方是一般納稅人,開回來普票,稅收類別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)/信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
小規(guī)模公司注銷時(shí)預(yù)收賬款未處理,我公司是技術(shù)服務(wù)業(yè)該業(yè)務(wù)實(shí)際已發(fā)生但未開票,預(yù)收賬款該怎么調(diào)平
我們外包了個(gè)研發(fā)合同,給對方公司做研發(fā)服務(wù),我們給對方開具發(fā)票開的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi)對吧,我們是小規(guī)模納稅人,那稅點(diǎn)是一個(gè)點(diǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)款,但是還未給對方開發(fā)票,怎么做賬
老師小規(guī)模納稅人如果公司收到分包技術(shù)服務(wù)款100萬,合同是1年,給對方開專票,怎么確認(rèn)收入,怎么做分錄
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
小規(guī)模還有一比環(huán)保部門的罰款支出,有憑證,做賬入什么費(fèi)用,所得稅前可以扣除嗎
借營業(yè)外支出,貸銀行不能稅前扣除
今年4月份有一筆同樣的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在才知道不能稅前扣除,現(xiàn)在要怎么做分錄
借營業(yè)外支出,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)