你好 專票 可以抵扣增值稅的
老師你好,我想問一下我是一般納稅人公司,我公司職工有走勞務派遣的,我收對方專票好還是普通發(fā)票好?
老師,你好,我想請問一下,我們公司是做維保的,成本就只有員工工資,員工工資是由勞務派遣公司代發(fā)的,勞務派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務派遣費,請問這個應該怎么做賬
老師 你好請問下勞務派遣 我方派遣人到甲方 開具差額發(fā)票,現(xiàn)甲方想走私賬不要發(fā)票 我司沒有私戶 他們打到公司 我們應該怎么繳稅
您好,老師,我想問一下,我是小規(guī)模勞務派遣公司,我公司發(fā)生的勞務派遣費工人工資我開的1%普票,勞務費我開的3%專票,這樣總的開票額超了30萬,我想問一下季度申報增值稅的時候我普通發(fā)票得交1%的增值稅嗎?還是普通發(fā)票因為是工人工資我可以扣除,扣除后不足30萬增值稅就不用交了?
老師,你好!我想請問一下,我們公司招收勞務派遣員工,工資我們支付,收到勞務派遣公司開具的發(fā)票,要怎么入賬?
老師,出納發(fā)工資沒有老板的簽字,會計有責任嗎
老師,公司90萬的機械更換配件,花費9000元,如何入賬?計入什么會計科目
請問一下 小微企業(yè)和小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬的話,免教育和地方教育附加?2025年現(xiàn)在也試用嗎?
老師,公司90萬的機械更換配件,花費9000元,如何入賬?計入什么會計科目
老師,我們是商管公司,在2021年度開始發(fā)生業(yè)務,因前期收商戶的款項未及時確認收入,導致我們在2023.8月確認大金額以前款項的收入,并在2023.9月份轉為一般納稅人,現(xiàn)被稅局監(jiān)測到數(shù)據(jù)異常,要求我們按照收入確認時點來進行改正,改正后發(fā)現(xiàn),我們在2023.1季度就已經達到一般納稅人的資格,如果我們按實際數(shù)據(jù)來進行調整,稅務局會要求我們按最早時點應轉一般納稅人來確認收入,還是還按之前轉一般納稅人的時點來確認收入呢?
老師,小型微利企業(yè)現(xiàn)在所得稅是綜合下來是5%還是2.5%,還是10%
的a選項說金融資產的減值是計入當期損益的,但是其他債權投資的信用減值損失是計入其他綜合收益,他并沒有計入當期損益哦。這個a選項是不是也不對呀?
老師您好,請問我們是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人且只能開專票,這樣我們是否需要轉為一般納稅人企業(yè)?
老師,企業(yè)去年11月領取營業(yè)執(zhí)照,這個月才開通稅務,企查查顯示異常,現(xiàn)在是不是要把2024工商年報先補報
老師請問,4s店需要有什么經營范圍或是資質,可以開具掛牌費的發(fā)票
好的好的
不用客氣哦 工作愉快
老師,這個在稅務局那邊沒啥爭議吧?我怕要專票稅務局不讓
你們是一般計稅的嗎 是的話可以 生產辦公用的可以
老師,我們家是軟件科技公司
派遣的人是在外面施工的人員
你們是一般計稅嗎 是的話可以
老師你說的一般計稅是不是就是當期銷項—當期進項???
對的 正常開一般納稅人稅率的
我們可以開13%和6%稅率
那你們就可以抵扣的