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某某進(jìn)出口有限公司是自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為12%。 02月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為: 1、購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為40,000,000.00元。 2、上期期末留抵稅款為500,000.00元。 3、本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額為21,000,000.00元,收款23,730,000.00元存入銀行。 4、本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣30,000,000.00元(不含稅)。 求:1 當(dāng)期不得免抵稅額 2 當(dāng)期應(yīng)納稅額 3 當(dāng)期免抵退稅額 4 當(dāng)期退稅額 5 當(dāng)期抵免稅額 6 當(dāng)期留抵稅

某某進(jìn)出口有限公司是自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為12%。
02月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:
1、購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為40,000,000.00元。
2、上期期末留抵稅款為500,000.00元。
3、本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額為21,000,000.00元,收款23,730,000.00元存入銀行。
4、本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣30,000,000.00元(不含稅)。
求:1	當(dāng)期不得免抵稅額		
2	當(dāng)期應(yīng)納稅額		
3	當(dāng)期免抵退稅額		
4	當(dāng)期退稅額 		
5	當(dāng)期抵免稅額 		
6	當(dāng)期留抵稅
2021-10-22 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-22 18:51

1、當(dāng)期不得免抵稅額=3000*(13%-12%)=30萬(wàn) 2、當(dāng)期應(yīng)納稅額=2100*13%-(4000*13%-30)-50=-267萬(wàn) 3、當(dāng)期免抵退稅額=3000*12%=360萬(wàn) 4、因2的絕對(duì)值小于3,當(dāng)期退稅額=267萬(wàn) 5、當(dāng)期抵免稅額=360-267=93萬(wàn) 6、當(dāng)期留抵稅=0

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1、當(dāng)期不得免抵稅額=3000*(13%-12%)=30萬(wàn) 2、當(dāng)期應(yīng)納稅額=2100*13%-(4000*13%-30)-50=-267萬(wàn) 3、當(dāng)期免抵退稅額=3000*12%=360萬(wàn) 4、因2的絕對(duì)值小于3,當(dāng)期退稅額=267萬(wàn) 5、當(dāng)期抵免稅額=360-267=93萬(wàn) 6、當(dāng)期留抵稅=0
2021-10-22
你好同學(xué),我來(lái)講一下
2023-11-23
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬(wàn)元)
2021-04-25
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬(wàn)元)
2020-10-23
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2021-05-08
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