你好,個體升為一般納稅人了,現(xiàn)在開具的增值稅普通發(fā)票稅率銷售貨物也是13%
老師您好,我單位是一般納稅人混營性,公司開增值稅專用發(fā)票是13個點的,如果開增值稅普通發(fā)票是幾個點?還是按13個點開嗎?開增值稅普通發(fā)票是否必須繳納稅費?還能抵扣嗎?
老師我們6月升為一般納稅人,月初開了1%普票,我現(xiàn)在申報增值稅報表,是不是這個月增值稅要按照13%申報?
老師您好,我是個體升為一般納稅人了,我現(xiàn)在開具的增值稅普通發(fā)票稅率也是13%嗎?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開了幾萬塊錢1%的普通發(fā)票,12月如果升級為一般納稅人,開6%專票。增值稅是怎么算呢
老師您好!我們公司是一般納稅人,對方公司也是一般納稅人,我們讓對方開普通增值稅發(fā)票可以嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎