您好,先抄稅,然后進(jìn)入報(bào)稅系統(tǒng),點(diǎn)增值稅納稅申報(bào)表,不用填數(shù)字,保存表,申報(bào),最后記得清卡

增值稅零申報(bào)流程 請(qǐng)老師詳細(xì)講一下 謝謝
老師請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下,謝謝
老師好 ,一般納稅人如何申請(qǐng)領(lǐng)用普票?要詳細(xì)流程,謝謝您
麻煩老師詳細(xì)寫一下計(jì)算過(guò)程,講解一下思路,謝謝老師
請(qǐng)老師畫圖詳細(xì)講解一下這題。謝謝
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些


什么都不填嗎 還是填0
不用填就可以保存報(bào)表了,然后直接點(diǎn)申報(bào)就可以了
增值稅報(bào)完 附加稅啥的也需要報(bào)嗎
現(xiàn)在增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表已經(jīng)合并了,增值稅申報(bào)表最下面就有附加稅的信息。就一塊報(bào)了
好的 謝謝
不客氣同學(xué),如果我解答滿意,麻煩你給個(gè)好評(píng),不然這個(gè)問(wèn)題一直在這掛著
要是沒(méi)有領(lǐng)票開(kāi)票 就不需要抄稅了吧
直接到電國(guó)稅局申報(bào)就行了嗎
沒(méi)有領(lǐng)票也要抄稅清卡,不然稅控盤會(huì)被鎖死,下個(gè)月就不能用了
好的 謝謝
不客氣,祝您工作順利,生活愉快