你好,這是沒有問題的,無非就是匯率差異。
公司替國外客戶在國內(nèi)工廠代付了一筆貨款,然后國外客戶給我們公司轉(zhuǎn)賬美金。這樣能操作么?
想請教各位老師有個(gè)問題。現(xiàn)在有個(gè)國外的客戶,他想把他們在國外應(yīng)該支付的關(guān)稅,一并支付給我們,然后讓我們支付國內(nèi)的貨代公司,這樣操作是否合理?
公司是國際貨運(yùn)代理公司,公賬美金戶轉(zhuǎn)國外客戶個(gè)人戶作為操作費(fèi)用,這個(gè)是允許的嗎? 怎么才能計(jì)入公司成本呢?
老師您好,,請教個(gè)問題,,我們公司的國外客戶A公司采購我公司一批貨,,指定發(fā)給國內(nèi)B公司加工,,國外客戶A付美金給我們公司,老師,,這種情況該怎么辦??
我司出口一批貨物給國外客戶,已正常出口報(bào)關(guān),國外客戶讓一家國內(nèi)的公司用人民幣支付貨款,請問這么操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)?我司需要做什么操作
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會(huì)計(jì)分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實(shí)際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報(bào)關(guān)費(fèi),海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),拖車費(fèi)開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時(shí)候不抵扣是選用于免稅項(xiàng)目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶都怎么收經(jīng)營所得個(gè)稅?
老師,我想注冊一個(gè)運(yùn)輸公司,規(guī)模5百萬以下,對方廠里要的票是9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,目前我借用人家運(yùn)輸公司的資質(zhì),我從他們公司開票他收我6點(diǎn)5的稅點(diǎn),我如果自己注冊公司大概能省下幾個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
外幣不是監(jiān)管了么?
能這種隨收么
有交易,有備案,有外幣戶,就可以正常交易。
沒看見嗎是代付
其他應(yīng)收款
沒有問題呀,你們也是付給國外的,國外的再轉(zhuǎn)進(jìn)來,就是債權(quán)債務(wù)的抵消而已。
其實(shí)從監(jiān)管角度,你既然有在人行和商務(wù)局備案,說明你是有出口資質(zhì)的,那么國外客戶打過來給你的款項(xiàng)就可以理解成是你的貨款,你再用這個(gè)貨款幫他采購貨物,這個(gè)是我安全說得通的。
那得出口啊
關(guān)鍵我哦沒出口
不可能去每一筆業(yè)務(wù)對比的,這個(gè)你可以理解為就是一個(gè)預(yù)收款也是可以的。