計入其他業(yè)務(wù)成本就行了
老師好。上個月我公司收到的那300萬的發(fā)票,當(dāng)時收到款項100,可12月只有50萬的成本票。我當(dāng)時借:應(yīng)收賬款200 銀行存款100 貸主營業(yè)務(wù)收入275.23 銷項稅24.77 ,我這么做是錯了對吧,正確的會計分錄應(yīng)該怎么做?辛苦您,麻煩您教練我,非常謝謝您
老師,您好,我想問下,有個老板用7%買票,當(dāng)然這個肯定是違法的,這個賬應(yīng)該怎么記呢?我是這么寫的:借:其它應(yīng)收100 進項13貸:銀行113,收到的時候:借:銀行105.09 貸:其他應(yīng)收100 營業(yè)外收入5.09,那買票的成本7.91怎么記賬呢
老師你好 這個是公司收到保險公司的賠款的銀行回單 我錄憑證時所記得分錄是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款--保險賠償 但我們老會計說錯了 應(yīng)作為主營業(yè)務(wù)收入 然后應(yīng)該還有一個營業(yè)外收入科目 那現(xiàn)在怎么錄憑證分錄呢請問??
老師,在2021年計提社保的時候把個人部分的社保也計提到應(yīng)付職工薪酬里了這個要怎么弄呢?我是先借管理費用200,其他應(yīng)收賬款100,貸應(yīng)付職工薪酬300,繳納社保的時候借,應(yīng)付職工薪酬300,貸銀行300,然后發(fā)放工資的時候,借應(yīng)付工資500,貸其他應(yīng)收100銀行400,這樣有問題嗎?
老師,我收到一張專用發(fā)票,開具的訴訟費,我是借:其他應(yīng)收款張三,貸庫存現(xiàn)金,月底時候這個客戶把錢給我們了,我又記的借銀行貸其他應(yīng)收款張三,總覺得不合適呢,那進項稅額怎么記呢
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應(yīng)是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會計處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務(wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進行開票,這個票具體怎么開具
老師,資產(chǎn)負債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)減了折舊費。這樣的報表有問題沒
老師 請問一下房租確認(rèn) 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因為我之前弄錯了 現(xiàn)在想問一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨做一張房租的記賬憑證
憑證登記是摘要怎么填寫又簡單又描述清楚
涉稅實務(wù)是稅務(wù)師考試最難的科目嗎?
3.出口退稅實地核查:詢問單證備案情況, 怎么回答?
老師,我想開圖一的發(fā)票,結(jié)果崩出圖二這個界面,是什么情況啊,不能開嗎?
意思是這個是有成本的?這樣做也是對的?
嗯 收到錢計入收入就行了
也就是說這個是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的?
同學(xué)你好 對 但是你買賣發(fā)票的最好是不要做明面賬上
嗯,好的,謝謝老師,就是一個項目自己的賬。
這個做內(nèi)賬按照實際業(yè)務(wù)做就行了