你好,剩下的不支付嗎?如果不支付的話,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)紅沖。

上個(gè)月計(jì)提的工資和這個(gè)月要發(fā)放的工資對(duì)不上,我要是沖銷(xiāo)上個(gè)月的計(jì)提工資憑證,是做相反分錄還是做紅字分錄?
工資上月計(jì)提了12000,借管理費(fèi)用12000.貸應(yīng)付職工薪酬12000.實(shí)際本月發(fā)放上月的工資是10000,該如何做分錄呢,把多計(jì)提的處理掉呢
上月計(jì)提工資的總額和本月實(shí)發(fā)的總額不一樣,分錄要做處理嗎,比如3月計(jì)提3月工資是2000,4月實(shí)發(fā)3月工資是1000,分錄要沖掉1000嗎,反之呢
老師您好!項(xiàng)目上的工資比如3月200萬(wàn),4月實(shí)際發(fā)放100萬(wàn),3月這個(gè)需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫(xiě)呢?流動(dòng)人員的工資
6月計(jì)提了工資,7月發(fā)放6月工資,發(fā)現(xiàn)實(shí)發(fā)總額比計(jì)提總額多了3分錢(qián),6月已結(jié)賬,不反結(jié)賬的話,可以怎么調(diào)賬,平賬
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書(shū)不顯示
老師有一張專(zhuān)票金額幾百元。稅額幾塊錢(qián)?,F(xiàn)在客戶(hù)要求改成普票。那我這個(gè)專(zhuān)票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷(xiāo)存的采購(gòu)單,是寫(xiě)積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專(zhuān)票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶(hù)給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車(chē) 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷(xiāo)存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)


那如果計(jì)提了1000,實(shí)發(fā)了2000,又怎么做呢
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。