您好!如果有利潤,以前年度的虧損額直接在以前年度虧損顯示,不填寫所得稅減免
老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤彌補(bǔ)以前年度虧損,還是稅后利潤彌補(bǔ)虧損?謝謝老師!
2021年4月時,也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師,公司是免稅企業(yè),去年我們有虧損,企業(yè)所得稅有虧損項(xiàng)。今年有利潤產(chǎn)生,我在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時,直接填減以前年度虧損行還是所得稅減免行。
上年虧損數(shù)是填在企業(yè)所得稅申報(bào)表第九行,減:彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
老師你好!企業(yè)是農(nóng)業(yè)免所得稅,2021年度有虧損,2022年盈利是彌補(bǔ)虧損還是按農(nóng)林牧漁減免所得稅
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡易計(jì)稅,那我們自用那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報(bào)填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請問演藝費(fèi)開票時屬于哪些項(xiàng)目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財(cái)務(wù)算錯了工資有必要給員工說嗎,已經(jīng)把算錯的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請問信用信息公示中個體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個稅是申報(bào)幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀