你好 ,進(jìn)項可以抵扣。

老師,我們是廣告策劃服務(wù)公司,請問酒店開出來的專票我們進(jìn)項可以抵扣嗎
老師,廣告策劃行業(yè),服務(wù)行業(yè),購進(jìn)實物的進(jìn)項專票,可以用來抵扣的嗎?貨物是總價給客戶(甲方)采購禮品作為贈送的。實物進(jìn)項專票可以抵扣嗎
從外地來我們公司進(jìn)行審計的老師,我們給訂酒店拿到的專票,可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?
老師,我們公司租酒店的套房作為辦公室,酒店給我們開的住宿服務(wù)專票,我們可以用作房租的費(fèi)用來抵扣嗎?
我們是銷售白酒的商貿(mào)公司,支付了廣告費(fèi),可以讓廣告公司給我們開專票抵扣增值稅嗎?
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
所得稅季報,附報事項的職工薪酬是填哪個數(shù)據(jù)?這個季度的嗎?累計的?
老師這個確定嗎,但是有人說餐飲不能抵扣,即使是專票,抵扣了要做轉(zhuǎn)出
同學(xué),你并沒有說餐飲啊,酒店正常想到的都是住宿
哦好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利