同學(xué)你好 這個(gè)要報(bào)的 依據(jù)研發(fā)費(fèi)用輔助賬,逐項(xiàng)填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表格中的數(shù)據(jù)。注意,表中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)必須與會(huì)計(jì)賬面數(shù)據(jù)完全一致,表中“研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額”由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。
甘老師,2020年1-3季度應(yīng)交所得稅2000,研發(fā)支出費(fèi)用化支出有100萬(wàn).可以加計(jì)扣除75萬(wàn)對(duì)吧?第四季度也有盈利,如果第四季度再預(yù)繳所得稅,那匯算清繳加計(jì)扣除后肯定虧損不是要退稅嗎? 如果不想退稅,第四季度就不能再交稅了吧?怎么處理
老師1至9月利潤(rùn)總額107萬(wàn)。1—2季都共交了1.9萬(wàn)企業(yè)所得稅了。我賬上研發(fā)費(fèi)用有138萬(wàn)。 這月企業(yè)所得稅季報(bào)不是要預(yù)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎,我研發(fā)費(fèi)用該怎么填啊,全填進(jìn)去肯定要退稅,不想退稅啊
高新企業(yè),早上收到稅管員的信息。“接通知,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的企業(yè),2021年1—9月必須申報(bào)享受優(yōu)惠政策(不得為零),第三季度企業(yè)所得稅已申報(bào)的請(qǐng)?jiān)?0月申報(bào)期內(nèi)辦理更正申報(bào),可以先按大致預(yù)估數(shù)填報(bào),年報(bào)時(shí)再更正[玫瑰]” 她的意思是第一到第三季度都要把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?第一第二季度已經(jīng)報(bào)過(guò)?。ㄊ橇悖?/p>
請(qǐng)問(wèn),我們公司是高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以做加計(jì)扣除,比如當(dāng)年利潤(rùn)100萬(wàn)的話,我們匯算做了研發(fā)加計(jì)專項(xiàng)鑒證報(bào)告,可以加計(jì)抵扣50萬(wàn),實(shí)際利潤(rùn)是50萬(wàn)。但是我再第四季度企業(yè)所得所預(yù)繳的時(shí)候,不想直接按100萬(wàn)預(yù)繳,做了預(yù)提費(fèi)用,等匯算清繳再去繳納。(如果直接先交,匯算加計(jì)變成又要退稅) 可是稅審調(diào)表不調(diào)賬,變成我賬上掛著預(yù)提費(fèi)用,有什么辦法可以解決這個(gè)問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我10月申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候填過(guò)一次研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除數(shù)據(jù),這個(gè)數(shù)據(jù)是1-9月研發(fā)費(fèi)用的75%?,F(xiàn)在預(yù)繳第四季度所得稅時(shí),怎么不能重新填1-12月研發(fā)費(fèi)用的75%數(shù)據(jù)了?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購(gòu)買(mǎi)了房屋做辦公,還需要裝修,購(gòu)買(mǎi)合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒(méi)有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒(méi)有利息,這個(gè)老師說(shuō)總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個(gè)公式算出來(lái)和解析答案不一致
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,資本公積可以直接用來(lái)投資別的公司嗎?
您好,老師,這道題為什么是減少300呢?該用什么思路做這一類題。
事情是:老師救急,幫幫我,腦袋轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了 付款銀行回單是100元,對(duì)方退回十元,實(shí)際付了90元對(duì)吧? 然后我記賬時(shí)候把退回的十元看成了付款回單,所以貸方銀行我記了110 請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在調(diào)賬,直接把貸銀行改成90后,請(qǐng)問(wèn)借方還用加十元不?是不是得加?轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了,反正貸方多記了20對(duì)不?如果借方不調(diào)整的話,我貸方應(yīng)該減去20,而不是減去10對(duì)吧?
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,我兼職代賬了一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),成立半年還未盈利,現(xiàn)在更換了2個(gè)股東,原來(lái)的2股東章程10萬(wàn)由一個(gè)股東全部打進(jìn)來(lái)做進(jìn)實(shí)收資本,現(xiàn)在新的2個(gè)股東分別注資10多萬(wàn),我該如何做賬?還有什么需要考慮的?印花稅如何繳納?不盈利沒(méi)有分紅沒(méi)有個(gè)人所得稅
以前年度的成本高了,現(xiàn)在要調(diào)減下來(lái),怎么做賬務(wù)處理
研發(fā)費(fèi)用輔助賬也是和我賬上138萬(wàn)金額是一樣的噠,我現(xiàn)在可以提些哪種出來(lái),季報(bào)上不報(bào)那么多研發(fā)費(fèi)用呢
同學(xué)你好 這個(gè)是你需要填寫(xiě)研發(fā)支出明細(xì) 不用提哪些
老師研發(fā)費(fèi)用有138萬(wàn)噠,我今天總的利潤(rùn)總額才106萬(wàn)。
同學(xué)你好 你的研發(fā)費(fèi)用沒(méi)法提 這個(gè)是計(jì)入研發(fā)支出的