你好,什么原因需要轉(zhuǎn)出?
老師,已認(rèn)證抵扣的庫存商品發(fā)票如何做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
如何將已抵扣認(rèn)證的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項稅額做入申報表二23b欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個月如何將留抵的23b欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
上個月認(rèn)證進(jìn)項已抵扣,本月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅如何做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
個體戶可以自己網(wǎng)上注銷嗎?
老師請教一下。如果當(dāng)月計提的工資 部分當(dāng)月沒有發(fā)的話 在實發(fā)工資表里 要做 實發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎、備注:未發(fā)嗎 還是 等實際發(fā)放等時候才能填 實發(fā)工資數(shù)據(jù) ,如果不填的話 是否是等補(bǔ)發(fā)的時候 再多做一張 實際發(fā)放的表備注補(bǔ)發(fā)部分的工資呢
老師好,跨省報個人經(jīng)營所得,是不是代扣代繳系統(tǒng)也要選擇外省的,怎么沒看到選擇的地方呢
老師12章或有事項銷售合同支付違約金存在標(biāo)的資產(chǎn)分錄怎么寫呢?謝謝老師
一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
@樸老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務(wù)人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實是高新技術(shù)產(chǎn)品?因為們現(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
實收資本交印花稅,只要在當(dāng)年交營業(yè)帳薄印花稅就可以了是吧,不用年年交吧
老師負(fù)債表表從分類,其他應(yīng)收款借方期初加其他應(yīng)付款借方的期初對嗎,然后期末加期末
老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務(wù)人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實是高新技術(shù)產(chǎn)品?因為們現(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
老師,我們廠子賣商品給客戶,客戶少給的2000元是押金,走什么科目?為什么?
發(fā)票金額不合適
如何將已抵扣認(rèn)證的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出你們單位需要開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票。
對方開不了紅字發(fā)票的怎們弄? 在增值稅專用發(fā)票認(rèn)證平臺上可以轉(zhuǎn)出嗎?
你好,你的意思是發(fā)票多開了,你只把多開的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是這樣做嗎?
嗯嗯,是的
那你自己在增值稅附表二里面就可以,增值稅綜合服務(wù)平臺里面做不了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。