您好,是在籌建期內(nèi)?
老師,你幫我看一下這筆里面那個(gè)就是我鉛筆標(biāo)注的改了的數(shù)據(jù)是不是對(duì)呀?那他還是我,哪里沒(méi)看懂他的教材才是對(duì)的。
老師,你幫我看一下這兩個(gè)表哪個(gè)是對(duì)的,就是支出148797,里面的都是籌備資金,沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入
一般情況下固定資產(chǎn)是不是屬于經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)?老師能否幫我解答一下,看到一樣的題目,有兩種解答方式,我都不知道按哪種?下面拍的是按照經(jīng)營(yíng)性算在里面的,另外一個(gè)解答就是固定資產(chǎn)沒(méi)有包括在經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)里面。
老師 我這個(gè)月就銷售這一筆,這個(gè)表我想填下 作為附件,你幫我看下 這里的本期收入和付出我數(shù)據(jù)填的對(duì)嗎?其實(shí)我有點(diǎn)不大理解這個(gè)表對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
老師,你幫我看一下嗎,第二個(gè)表前兩列數(shù)據(jù)在第一個(gè)表里面是有的,如何把第三列數(shù)據(jù)引到第二個(gè)表里面,就是項(xiàng)目名稱和班組名稱兩列要對(duì)應(yīng)一致
首華物業(yè)《固定資產(chǎn)管理辦法》移交規(guī)定不完善。 根據(jù)首華物業(yè)辦字〔2021〕67號(hào)《北京首華物業(yè)管理有限公司固定資產(chǎn)管理辦法》第三十八條規(guī)定公司下屬各內(nèi)部單位之間(子公司除外)資產(chǎn)調(diào)撥只需做好實(shí)物保管交接手續(xù)。 制度中未詳細(xì)說(shuō)明需要做好哪些交接手續(xù),導(dǎo)致2021年9月首華物業(yè)四處應(yīng)交接給首華物業(yè)供暖三處一輛日產(chǎn)牌納瓦拉實(shí)物至今仍未移交。老師,上面是問(wèn)題,審計(jì)結(jié)論怎么寫
老師,我想問(wèn)下其他公司給我們企業(yè)開票,這個(gè)企業(yè)購(gòu)買價(jià)是100萬(wàn),但是他名下的法人還有一個(gè)企業(yè),老板讓增加到500萬(wàn)給這個(gè)法人名下的另一個(gè)企業(yè)開票可以么
請(qǐng)問(wèn)老師,產(chǎn)假期間的工資應(yīng)該怎么計(jì)算呢?用每月實(shí)發(fā)工資除以30天還是除以21.73天?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司給個(gè)人轉(zhuǎn)的租金,租賃合同和轉(zhuǎn)賬憑證能不能作為稅前扣除憑證?
錄分錄時(shí),費(fèi)用增加是借方 是正數(shù) 費(fèi)用減少是在貸方 是不是要在借方用紅字來(lái)表示
老師,我們是建筑公司,上個(gè)月申請(qǐng)了工會(huì),并且開通了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的專用銀行賬戶,請(qǐng)問(wèn)從這個(gè)專用賬戶支付的所有錢,發(fā)票是開給主體公司,還是開給這個(gè)工會(huì)呀?
小規(guī)模物業(yè)公司,租賃場(chǎng)地給外面使用,要交什么稅
跟員工簽合同,試用期暫時(shí)不交社保,等轉(zhuǎn)正后補(bǔ)上,那員工是月底才來(lái)的,因?yàn)榫蛶滋?,這個(gè)月社保可以不補(bǔ)交吧?下個(gè)月再補(bǔ)?
老師,我想問(wèn)一下,我接手了一家出口退稅的企業(yè),他家開的出口發(fā)票是0稅率的,那是不是這家企業(yè)就不涉及征收率和退稅率呀?就直接免稅了吧?因?yàn)槲抑皼](méi)接觸過(guò)出口退稅的業(yè)務(wù),所以這塊兒不太明白
我們異地投資建廠,每個(gè)月給中間人一筆費(fèi)用,用來(lái)處理一些事物,在其他公司任職,公轉(zhuǎn)私,怎么入賬?
是的老師是的
您好,那圖片都不不正確的
正確的應(yīng)該是怎樣的呢老師
您好,支出計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用