要的,之前的發(fā)票要收回的

我是購貨方,發(fā)生銷售退回,對(duì)方要求把普通發(fā)票退回(我已經(jīng)做賬),對(duì)方開具紅票之后,主要寄給我一份嗎,如若對(duì)方不寄,我憑什么記賬
老師,你好 那個(gè)購貨方和銷貨方都已經(jīng)做賬,現(xiàn)在購貨方要把貨物退回 要開負(fù)數(shù),那個(gè)原發(fā)票需要退回嗎?是普通發(fā)票。
老師你好,采購?fù)素洉r(shí)銷售方開紅字發(fā)票,然后采購方不再買這家的貨了,所以銷售方也不會(huì)再開發(fā)票了,那么原先開那張正數(shù)發(fā)票采購方要收回給銷售方嗎
老師,你好。請(qǐng)問一下如果購買方要部分退貨回來,但是那批貨發(fā)票已于幾月前開具并抵扣,所以購買方為了省力想要直接按照原價(jià)將未銷售的貨退回并開具藍(lán)字發(fā)票給我們銷售方,意思是相當(dāng)于將貨賣回給我們可以嗎?
老師,我們退貨給廠家,然后收到廠家退貨負(fù)數(shù)發(fā)票和退款,我們是購貨方收到這筆退款還需要給銷貨方開發(fā)票嗎
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)模現(xiàn)在需要開3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒有開發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的

