借應(yīng)收賬款120貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借庫存商品貸應(yīng)付賬款10 銷售商品沒有收到錢記應(yīng)收賬款。
老師,我的客戶也是我的供應(yīng)商,我給客戶開了120萬的票,采購了客戶10萬的東西但是沒開票,我付了他10萬塊錢,然后他還欠著我5萬塊呢,這賬怎么記?。?/p>
老師,我開票給客戶多開了10萬,然后客戶發(fā)票拿去做賬抵扣了,錢也付給我們了,現(xiàn)在要求我私下退他私人卡10萬,私下退的話是不是10萬/1.13=88495,但是我這個(gè)88495還涉及交了企業(yè)所得稅,是不是在88495的基礎(chǔ)上還要扣除企業(yè)所得稅
老師,我們有一家客戶是客戶提供料。然后我們生產(chǎn)。比如客戶提供1萬的料,可以生產(chǎn)3萬價(jià)值的產(chǎn)品。最后只交貨了2萬價(jià)值的產(chǎn)品。需要付給客戶一萬塊。最后只有客戶給我們開了一萬塊的票。這樣不行吧?
假如說我是銷售方,我賣車,10萬的車,客戶打了10萬塊錢,開票開了8萬,這種賬怎么記啊
老師 我們客戶該給我們80000萬塊錢??蛻粲幸粡?0萬的航信商票 ,我們沒有開通航信,我的供應(yīng)商開通了航信剛好我們又差客戶16萬,可不可以直接叫客戶把這個(gè)10萬轉(zhuǎn)給我的供應(yīng)商呢,客戶和供應(yīng)商都有發(fā)票,客戶直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商10萬航信,我這邊需要補(bǔ)什么手續(xù)呢
老師:請(qǐng)問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請(qǐng)問 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到