您好,把乙業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給甲完成即可
你好,老師。我們老板有好幾個(gè)公司,甲公司名下有個(gè)土地和房產(chǎn),但是甲公司沒(méi)有業(yè)務(wù),所以一直利潤(rùn)為負(fù)數(shù),乙公司有大量業(yè)務(wù),如果把房子轉(zhuǎn)到乙公司名下,會(huì)甲有大量稅要繳納,所以老板不想轉(zhuǎn)。第二,如果租用甲公司土地和房產(chǎn),這樣也不劃算,有沒(méi)有更加節(jié)約稅的方法,謝謝
老師你好,我們公司是山東的,是一個(gè)自然人控股的有限公司,注冊(cè)資本50萬(wàn)元人民幣。現(xiàn)在在蘇州購(gòu)買了花園里購(gòu)物中心,然后出租和出售部分商戶,停車場(chǎng)和物業(yè)管理,以及商業(yè)模式管理。購(gòu)買的產(chǎn)業(yè)大概價(jià)值5個(gè)億。我們目前的想法是在蘇州成立兩家公司,其中一家比如A公司,用目前山東的有限公司控股。再成立另一家B公司,在房子出租的時(shí)候,用A公司開(kāi)票給B公司,再由B公司向外轉(zhuǎn)租。這樣是不是一個(gè)節(jié)省房產(chǎn)稅的方式呢?我想請(qǐng)問(wèn)下,這樣的架構(gòu)是不是實(shí)用呢,有沒(méi)有更好的規(guī)劃和 架構(gòu)有利于我們節(jié)稅呢。尤其是后續(xù)的利潤(rùn),中間出售出租的房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅。還有長(zhǎng)期股權(quán)投資這些。
老師,你好,我們是這個(gè)情況,你給我們看看,我們?cè)趺崔k好,我們?cè)诩坠救温?,領(lǐng)導(dǎo)們掛職甲公司,但是他們沒(méi)有工資,我個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的名字是幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo),都是0申報(bào),我做的幾個(gè)月賬沒(méi)有工資分錄,然后我們公司我和一個(gè)同事的工資是乙公司發(fā),乙公司不是勞務(wù)派遣公司,甲和乙沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系,但有業(yè)務(wù)合作,我們這個(gè)情況,我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題,第一,我賬上一直沒(méi)有做工資的分錄是否合規(guī),第二,我個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的2個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的工資,一直0收入,因?yàn)樗麄兪菕炻?,沒(méi)有工資,是否合理合規(guī),第三,我們工資由乙公司發(fā),如果下個(gè)月,乙給我們發(fā)工資了,我要在賬上做工資賬嗎?
6.甲公司為增值稅一般納稅人,甲公司的會(huì)計(jì)人員在日常工作中對(duì)本公司的涉稅事項(xiàng)進(jìn)行了如下處理;(1)甲公司向乙公司開(kāi)具發(fā)票時(shí),除了蓋發(fā)票專用章以外,有時(shí)也用公章或財(cái)務(wù)專用章來(lái)代替發(fā)票專用章。(2)甲公司無(wú)償贈(zèng)送給丙公司(一般納稅人)貨物,丙公司要求甲公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,甲公司拒絕開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,只開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票。(3)甲公司向自然人借款的利息支出在企業(yè)所得稅稅前進(jìn)行了扣除。(4)甲公司因公購(gòu)買一批小汽車,但是車輛登記在本公司員工個(gè)人名下(車輛是以本公司員工的名義購(gòu)買的),甲公司未代扣代繳個(gè)人所得稅。(5)甲公司無(wú)租使用丁公司的房產(chǎn),一直未繳納房產(chǎn)稅。(6)甲公司購(gòu)置一塊城鎮(zhèn)土地,該土地已經(jīng)按照合同約定交付土地時(shí)間交付,但尚未取得土地使用證,因此一直未繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。(7)甲公司和戊銀行簽訂了一份借款合同,但由于客觀原因一直未兌現(xiàn),該合同因此沒(méi)有貼花繳納印花稅。任務(wù)要求:分別指出甲公司的會(huì)計(jì)人員對(duì)上述涉稅事項(xiàng)的處理是否合法,并說(shuō)明理由。
老師您好!公司是自有土地開(kāi)發(fā)和自有房屋租賃的但是最近幾個(gè)月都沒(méi)有新的營(yíng)業(yè)收入。一直都在回收以前出售的土地欠款。這樣會(huì)影響利潤(rùn)嗎?如果老板拿到報(bào)表問(wèn)不是有回收到欠款嗎為什么沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我要如何回答?
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
我知道,不能轉(zhuǎn)。其他還有什么辦法嗎
您好,那就把人員轉(zhuǎn)甲,甲跟乙結(jié)算,乙再對(duì)方結(jié)算
但是庫(kù)存商品都在乙名下
您好,那以后由甲采購(gòu)銷售給乙