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Q

某公司為增值稅一般納稅人,本期應(yīng)交并以實(shí)際交納稅費(fèi)情況如下:增值稅850萬(wàn)元,消費(fèi)稅150萬(wàn)元,城市維護(hù)建稅70萬(wàn)元,房產(chǎn)稅0.5萬(wàn)元,印花稅1.5萬(wàn)元,企業(yè)所得稅120萬(wàn)元。則應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)”賬戶借方、貸方的金額是多少?應(yīng)記入“稅金及附加”賬戶借方的金額是多少?

2021-10-18 19:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-18 19:29

你好,印花稅、耕地占用稅、契稅等不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算,除此以外的項(xiàng)目都應(yīng)該計(jì)算進(jìn)來(lái),所以記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目借方的金額=增值稅850+消費(fèi)稅150+城建稅70+房產(chǎn)稅0.5%2B所得稅120=1120.5(萬(wàn)元)。稅金及附加=850%2B150%2B70%2B0.5%2B1.5=1072萬(wàn)元

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你好,印花稅、耕地占用稅、契稅等不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算,除此以外的項(xiàng)目都應(yīng)該計(jì)算進(jìn)來(lái),所以記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目借方的金額=增值稅850+消費(fèi)稅150+城建稅70+房產(chǎn)稅0.5%2B所得稅120=1120.5(萬(wàn)元)。稅金及附加=850%2B150%2B70%2B0.5%2B1.5=1072萬(wàn)元
2021-10-18
同學(xué)你好 上述各項(xiàng)稅金應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)科目的金額是( )萬(wàn)元——850加上150加上70加上0.5加上120
2020-10-17
你好,800萬(wàn)加上百萬(wàn)加上70萬(wàn)加上100萬(wàn)。
2022-12-22
尊敬的學(xué)員您好!請(qǐng)問(wèn)您的問(wèn)題是?是選b
2023-03-04
1月份該企業(yè)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅”科目的金額為()元==30000加上100000加上150000加上20000
2022-05-28
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