你好,可以進(jìn)入福利費(fèi)的。 但是建議你作為固定資產(chǎn)更合適的
你好,老師,一般納稅人一般計(jì)稅,銷售自己使用過(guò)的乘用車,給對(duì)方開(kāi)了13%專票,購(gòu)買時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,填表一第幾行?第一行還是第二行??我填了第一行,最后面第11到第14列都是橫線生成不了數(shù)據(jù),怎么回事,謝謝,
老師我們是園林綠化公司一般納稅人,從外面購(gòu)入苗木,再做綠化工程,如果銷售100萬(wàn)元,一般來(lái)說(shuō)人員工資和主材料各放多少比例為好,利潤(rùn)率放多少為好,謝謝了
老師好,我們是銷售家具的一般納稅人,從外面采購(gòu)了一臺(tái)冰箱給員工使用,是記福利費(fèi)嗎?謝謝
老師您好,我公司計(jì)劃分別從一農(nóng)業(yè)合作社和一公司采購(gòu)荔枝再銷售給乙公司,我在學(xué)堂查詢荔枝的稅率,顯示一般納稅人稅率是9%或免稅,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方是不是開(kāi)具免稅發(fā)票才能免稅,然后我公司銷售給乙公司開(kāi)具的也是免稅發(fā)票,就是說(shuō)購(gòu)進(jìn)荔枝不用抵扣,銷售荔枝也不用交稅?謝謝老師
某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月增值稅納稅申報(bào)時(shí)經(jīng)查閱有關(guān)賬簿和憑證,獲(1)銷售家用電器一批,取得價(jià)稅合計(jì)銷售額22.6萬(wàn)元。(2)促銷推出電冰箱以舊換新業(yè)務(wù),每臺(tái)冰箱正常銷售含稅價(jià)為3390元,回收一臺(tái)舊冰箱抵付500元,當(dāng)月共銷售800臺(tái)。(3)從某增值稅一般納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料100噸,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)3000元/噸。(4)采取支票結(jié)算方式向A公司銷售產(chǎn)品100件,不含稅售價(jià)400元/件。開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,票面注明價(jià)款40000元,增值稅5200元,收到A公司的轉(zhuǎn)賬支票一張。(5)將庫(kù)存的產(chǎn)成品500件對(duì)外投資,該產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本200元,不含稅單位售價(jià)300元,未發(fā)生其他相關(guān)費(fèi)用,開(kāi)具出增值稅專用發(fā)票。(6)從某小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)包裝物一批,取得增值稅普通發(fā)票,票面記載的金額16000元。(7)當(dāng)月30日將自產(chǎn)的產(chǎn)品150臺(tái)用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)(其中30臺(tái)用于職工俱樂(lè)部,其余用于個(gè)人消費(fèi)),該種產(chǎn)品單位成本1000元,不含稅市場(chǎng)售價(jià)1500元/臺(tái)。(8)材料采購(gòu)員李某出差取得火車客運(yùn)票2張,票面金額588.6元。(9)為公司某重要客戶報(bào)銷往來(lái)機(jī)票2張,航空旅客行程單記載的金額為合計(jì)2248元。
自然人電子稅務(wù)局怎么加個(gè)人的社保醫(yī)保數(shù)據(jù)進(jìn)去?如圖所示
員工可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎
滴滴,同學(xué),上午好!今日小題來(lái)咯~[太陽(yáng)][單選題]甲公司2024年12月初“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目累計(jì)發(fā)生額為900萬(wàn)元,銷售原材料確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)收入為200萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本為150萬(wàn)元,不考慮其他因素,甲公司2024年度利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)收入"項(xiàng)目填列的金額為()萬(wàn)元。A、1100B、950C、900D、1250
內(nèi)賬都是用表格,還是用記賬軟件記(只不過(guò)比外賬更全)?
老師,固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊和本年累計(jì)折舊要自己算出來(lái)填上去嗎
老師事業(yè)單位預(yù)算決算什么區(qū)別,大概說(shuō)下都做什么呢,算收入支出結(jié)余,明天去面試外派的。事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理跟企業(yè)是不是一樣邏輯呢
預(yù)付賬款,預(yù)收賬款增加,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)金額會(huì)變大嗎
小微企業(yè)取得政策性搬遷收益使得企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),還可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠不?
會(huì)計(jì)實(shí)操系統(tǒng)還沒(méi)有開(kāi)通嗎?
支付個(gè)體戶的,有開(kāi)票的,但沒(méi)有開(kāi)基本戶,支付她們個(gè)人的銀行卡里可以不
一臺(tái)冰箱三千元,也可以記固定資產(chǎn)嗎
可以的,這個(gè)作為固定資產(chǎn)是合適的
好的,老師。 已收到這張冰箱的票,對(duì)方開(kāi)的是專票,那我就可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,對(duì)嗎?
可以的,你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不要浪費(fèi)
明白了。 冰箱作為電器折舊,是三年吧
老師,5%作為殘值,對(duì)嗎?
這個(gè)5%是你自己設(shè)置的,跟稅務(wù)的一致是可以的
老師,這個(gè)殘值是必須要設(shè)置的吧?
沒(méi)有啊,有的公司的殘值是0的
這樣啊,不是所有的固定資產(chǎn)都是5%??? 那就不設(shè)殘值了,過(guò)幾年壞了也沒(méi)人要了
是的,這個(gè)也是一種估計(jì)的
好的。 老師,我只能把這個(gè)冰箱記固定資產(chǎn),如果我記入福利費(fèi)的話,進(jìn)項(xiàng)稅就不能抵扣了,對(duì)嗎?
不對(duì)啊,你作為福利費(fèi),也是可以抵扣的啊
老師,用于職工福利的,不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
嚴(yán)格來(lái)說(shuō),需要啊。但是你理解這個(gè)福利費(fèi)是錯(cuò)的,你把這個(gè)冰箱送給員工,才是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 你這個(gè)冰箱只是給員工用啊