多做成本費用就行
您好,老師,請教一個問題,因為我們是二包,一包要求我們把發(fā)票開過去,總金額270萬,但是工程進(jìn)度很少,現(xiàn)在又?jǐn)R置了,所以成本發(fā)票缺,企業(yè)營業(yè)利潤大,能不能按進(jìn)度確認(rèn)收入,這樣就不會導(dǎo)致利潤那么高,交太多的所得稅
老師好 A公式 應(yīng)納稅所得額=年度利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 在費用和損失里面,有個稅收滯納金,它是費用類會導(dǎo)致企業(yè)利潤減少。如果損失記多了,導(dǎo)致利潤減少,所以要納稅調(diào)增。為什么損失記多了要調(diào)增,不符合上面說的A公式呀?利潤總額減去調(diào)增的損失還是讓利潤減少了啊
老師你好,我公司利潤總額馬上就要到達(dá)300萬了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅會補交很多錢,有什么方式可以少交么?求支教。
老師,我在接一家公司的賬時候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會計記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實不用交企業(yè)所得稅。但是因為少了20多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶修車,開票按汽車維修服務(wù)費開票出去。沒有收到款,怎么做會計分錄?收到了款,又怎么做會計分錄? 開票出去了,不管普通發(fā)票還是專票,客戶付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進(jìn)的機(jī)油配件都沒有進(jìn)項票,讓人家開票,就要收稅點,價格貴很多。沒有進(jìn)項,客戶又要開銷項,就會導(dǎo)致我們企業(yè)所得會高,要交企業(yè)所得稅。請問這種怎么處理呢?公司利潤很低,想不交稅或者少交
老師好,做低未分利潤的方法有哪些
老師好,做低未分利潤的方法有哪些
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于殘疾人保證金,我們這有一個殘疾人,如果跟他簽訂的是勞務(wù)派遣協(xié)議,我們是不是只需要支付工資部分,他的社保由勞務(wù)公司承擔(dān)呢?
老師,公司實繳資本到位后,章程還需要寫嗎??審批部門有規(guī)定嗎
成品油電子普票可以直接勾選抵扣進(jìn)項嗎?
湖北9.1號起,小規(guī)模納稅人沒給員工買社保,可以嗎? 會不會被查
老師,計提企業(yè)所得稅的時候借本年利潤,貸應(yīng)交所得稅,這么登賬是不是不對???
還有一個問題是我根據(jù)出口報關(guān)單的品名鋁條 開國內(nèi)銷項發(fā)票時對應(yīng)的商品編碼和名稱 我在哪里查詢
老師您好,這段話和這個圖里未告知權(quán)利,機(jī)關(guān),期限的,申請期限自知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利機(jī)關(guān)期限之日起計算,這個和知道或者應(yīng)當(dāng)知道行為內(nèi)容,知道或應(yīng)當(dāng)知道申請期限是什么關(guān)系
出口退稅率網(wǎng)址我輸入編碼沒有反應(yīng),為啥
要有才行啊,從哪些方面去多計成本費用呢?
比如固定資產(chǎn),也增加不了多少啊,買回來了是按月攤銷啊,影響也不大啊。
有發(fā)票就行 沒有發(fā)票沒辦法
.........你這個回答,,,,
這個要減少利潤肯定要有足夠的成本費用票
我知道多做成本費用,我說的是哪種費用成本,能想法做下,而且增加的速度快點,從具體哪些方面來。
這個可以是辦公費之類的 或者固定資產(chǎn)一次性折舊
固定資產(chǎn)可以一次性折舊?哪些可以這樣做呢?除了辦公費用,固定資產(chǎn)還有么?
嗯 新購買的都可以的