借:勞務(wù)成本,貸:管理費(fèi)用
老師,我們公司今年的管理費(fèi)用都已經(jīng)月月結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,現(xiàn)在要把以前的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入在建工程,請(qǐng)問怎么做分錄
老師,我們公司今年的管理費(fèi)用都已經(jīng)月月結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,現(xiàn)在要把以前的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入在建工程,請(qǐng)問怎么做分錄? 可以直接借在建工程 貸本年利潤么
老師,我們是做技術(shù)服務(wù)的,1-6月份,我都將工資計(jì)入管理費(fèi)用~工資并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,現(xiàn)在分錄怎么將管理費(fèi)用變成勞務(wù)成本呢?
老師 ,現(xiàn)在要將去年計(jì)入管理費(fèi)用的一筆管理費(fèi)分?jǐn)偟侥骋粋€(gè)工地成本上(去年管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn),且年度也結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄的?
老師如果公司是做客服的,計(jì)提工資的時(shí)候先將客服工資計(jì)入“管理費(fèi)用-職工薪酬”,之后在確認(rèn)相關(guān)收入時(shí),通過“主營業(yè)務(wù)成本”和“管理費(fèi)用-職工薪酬”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),以反映成本與收入的匹配,但是這樣的話比如計(jì)提9月份工資進(jìn)入管理費(fèi)用,9月無收入不進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),但是損益類科目也就結(jié)轉(zhuǎn)了,10月有收入再將管理費(fèi)用-工資結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的話管理費(fèi)用不就成負(fù)數(shù)了嗎
老師,公司付合同款的時(shí)候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費(fèi)錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計(jì)發(fā)生借貸的時(shí)候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報(bào)24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請(qǐng)教下這個(gè)表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個(gè)公司稅務(wù)異常,以前沒有報(bào)稅,可以直接做匯算清繳嗎
我現(xiàn)在管理費(fèi)用是零,每月底將管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
是的,你之前計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要沖減管理費(fèi)用,然后本月負(fù)數(shù)管理費(fèi)用也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
我6月份確認(rèn)收入,可以7月份再確認(rèn)成本嗎
當(dāng)月的收入,當(dāng)月要確認(rèn)成本的
6月份的申報(bào)表中,只確認(rèn)了收入,沒有填寫營業(yè)成本,我們是技術(shù)服務(wù),當(dāng)時(shí)是將工資計(jì)入管理費(fèi)用了,所以把這個(gè)人工成本填的是管理費(fèi)用,那怎么去確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本呢?
你可以調(diào)整到營業(yè)成本的
我6月份申報(bào)時(shí)確認(rèn)收入了,但是沒有確認(rèn)成本,后面怎么調(diào)啊
那你這種只能后面月份調(diào)整
怎么調(diào)整呢?怎么寫分錄啊
后續(xù),借:營業(yè)成本,貸:管理費(fèi)用
老師,沖回管理費(fèi)用的分錄是用紅筆寫一筆相同的分錄是嗎
是的,你的理解是對(duì)的