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老師你好!如果有了進項稅額發(fā)票,按要求正常入賬,如果后續(xù)沒有待抵扣的銷項稅額,在什么情況下進項稅額轉(zhuǎn)出?

2021-10-16 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-16 20:18

同學(xué)您好,比如改變用途,用于免稅項目的

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快賬用戶3361 追問 2021-10-16 20:25

公司現(xiàn)在買了一些固定資產(chǎn),都有進項稅額,我按要求正常入賬是嗎?待有抵扣的銷項稅額時再抵扣,是嗎?如果以后變成簡易征稅,那么進項稅額是不是需要轉(zhuǎn)出?這個受時間限制嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-16 20:39

同學(xué)您好,以后是可以抵扣的,建議計稅的話,是需要進項稅額轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶3361 追問 2021-10-16 20:40

這個轉(zhuǎn)出不受時間限制吧?

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齊紅老師 解答 2021-10-16 20:41

您是簡易計稅的話,那您開始簡易計稅的話,就需要進項稅額轉(zhuǎn)出

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同學(xué)您好,比如改變用途,用于免稅項目的
2021-10-16
待抵扣,你這個是發(fā)票沒有認(rèn)證的,報表的進項稅額是已經(jīng)認(rèn)證的。他兩個沒法對比的 這個待抵扣是你勾選系統(tǒng)里面未勾選的這些發(fā)票的金額。
2023-08-23
您好,月末借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。
2020-09-01
您好 是的 這樣理解正確的哈
2024-06-13
如果發(fā)票沒在勾選平臺認(rèn)證,就記入待認(rèn)證進項稅額,如果已認(rèn)證,就記入進項稅額 是的
2021-05-17
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