同學(xué)您好,比如改變用途,用于免稅項目的
你好,老師,如果有進項,沒銷項,進項記到應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)老師
老師你好!如果有了進項稅額發(fā)票,按要求正常入賬,如果后續(xù)沒有待抵扣的銷項稅額,在什么情況下進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,什么情況下進項稅額轉(zhuǎn)到待認證進項稅額啊?現(xiàn)在是我把之前的進項發(fā)票抵扣了,但是怎么記賬?
老師你好,賬務(wù)處理上待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入進項的金額遠遠小于報表上的進項稅額。老師,請問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒有入賬,導(dǎo)致待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額之后待抵扣進項稅額的余額為負數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會導(dǎo)致待抵扣進項稅額為為負數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,是沒有留底,和已勾選的發(fā)票的
老師,在實際賬務(wù)中,在有正常收入情況下,什么時候應(yīng)用到待抵扣進項稅額這個科目?
稅務(wù)登記證是什么老師
怎樣設(shè)置重復(fù)項會提示呢
采購單可以作為合同依據(jù)嗎,只有采購單,沒有合同,開專票是可以的不做合同嗎
老師你好,請問長期償債能力是越高越好還是越低越好,短期償債呢
內(nèi)賬會做了,外賬能做的了嗎?
老師,我24年的報表有部分無票成本需要做納稅調(diào)整,調(diào)整完后,就有利潤了,我想把24年底的固定資產(chǎn)做加速折舊,請問老師,固定資產(chǎn)加速折舊有什么需要特別注意的問題嗎,謝謝
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計記賬有嚴重的錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重新建賬重做了一遍,所以差別很大,現(xiàn)在我已經(jīng)重新記完,我現(xiàn)在是調(diào)以前的舊賬,還是用新賬,可不可以舊賬存檔,用新賬,2016-2024年的賬不變,相當于2025年我應(yīng)該調(diào)賬,調(diào)2016-2024年的賬,我現(xiàn)在不調(diào)了,把2016-2024年的賬全部做一遍。
企業(yè)收只確認加工費收入,是收入準則的那一條
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
小規(guī)模納稅人注銷的賬務(wù)處理
公司現(xiàn)在買了一些固定資產(chǎn),都有進項稅額,我按要求正常入賬是嗎?待有抵扣的銷項稅額時再抵扣,是嗎?如果以后變成簡易征稅,那么進項稅額是不是需要轉(zhuǎn)出?這個受時間限制嗎?
同學(xué)您好,以后是可以抵扣的,建議計稅的話,是需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
這個轉(zhuǎn)出不受時間限制吧?
您是簡易計稅的話,那您開始簡易計稅的話,就需要進項稅額轉(zhuǎn)出