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老師你好第五問的分錄應(yīng)該怎么做

老師你好第五問的分錄應(yīng)該怎么做
2021-10-16 18:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-16 18:38

借:營業(yè)外支出80 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債80 借:遞延所得稅資產(chǎn)20 貸:所得稅費(fèi)用20

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齊紅老師 解答 2021-10-16 18:39

同學(xué)你好,分錄如上。

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快賬用戶6313 追問 2021-10-16 18:43

老師確認(rèn)的時(shí)候這樣做可以嗎?

老師確認(rèn)的時(shí)候這樣做可以嗎?
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快賬用戶6313 追問 2021-10-16 18:43

確認(rèn)的時(shí)候這樣做可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-16 18:46

同學(xué)你好, 預(yù)計(jì)負(fù)債是負(fù)債類科目,確認(rèn)時(shí),應(yīng)在貸方。 借:營業(yè)外支出 80 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 80

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齊紅老師 解答 2021-10-16 18:47

實(shí)際發(fā)生時(shí),沖減預(yù)計(jì)負(fù)債 借:預(yù)計(jì)負(fù)債80 貸:銀行存款80

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快賬用戶6313 追問 2021-10-16 18:48

老師不是不能直接寫銀行存款嗎?

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快賬用戶6313 追問 2021-10-16 18:49

應(yīng)該先通過其他應(yīng)付款。

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快賬用戶6313 追問 2021-10-16 18:49

你還還有那80-50還有30那30應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-10-16 18:50

同學(xué)你好,實(shí)際支付的時(shí)候,是可以用銀行存款科目的,你需要出錢的,需要貸記銀行存款。

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快賬用戶6313 追問 2021-10-16 18:52

還是沒能理解呀。

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齊紅老師 解答 2021-10-16 18:56

請(qǐng)問第一個(gè)分錄理解嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-16 18:59

50萬是很可能獲得的賠償。預(yù)計(jì)獲得的賠償,只有在基本確定能夠收到時(shí)才確認(rèn)一項(xiàng)資產(chǎn),但是并不能作為預(yù)計(jì)負(fù)債金額的扣減。

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齊紅老師 解答 2021-10-16 19:05

對(duì)于是否直接寫銀行存款,需要看你是否立即支付賠償款,如果在確認(rèn)賠償時(shí)沒有立即支付,貸記其他應(yīng)付款。如果當(dāng)天就支付,可以貸記銀行存款。

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快賬用戶6313 追問 2021-10-16 19:19

借:營業(yè)外支出80 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債80 借:遞延所得稅資產(chǎn)20 貸:所得稅費(fèi)用20

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快賬用戶6313 追問 2021-10-16 19:19

這個(gè)理解

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齊紅老師 解答 2021-10-16 19:20

還有什么不理解的嗎

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快賬用戶6313 追問 2021-10-16 19:28

這個(gè)分錄錯(cuò)在哪里呢

這個(gè)分錄錯(cuò)在哪里呢
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齊紅老師 解答 2021-10-16 19:32

首先,50萬元不能確認(rèn)其他應(yīng)付款,不滿足基本確定的條件。預(yù)計(jì)獲得的賠償,只有在基本確定能夠收到時(shí)才確認(rèn)一項(xiàng)資產(chǎn)。 其次,預(yù)計(jì)負(fù)債是負(fù)債類科目,負(fù)債增加記貸方。營業(yè)外支出是損益類科目,增加記借方,這個(gè)你搞反了。

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齊紅老師 解答 2021-10-16 19:42

在確定了預(yù)計(jì)負(fù)債情況下,如果基本確定(大于95%)認(rèn)為可以獲得和預(yù)計(jì)負(fù)債相關(guān) 事件的補(bǔ)償,且補(bǔ)償金額可以可靠計(jì)量時(shí),確認(rèn)為一項(xiàng)資產(chǎn),通常計(jì)入"其他應(yīng)收款"

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齊紅老師 解答 2021-10-16 19:42

同學(xué),注意這四個(gè)字 :基本確定

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快賬用戶6313 追問 2021-10-16 19:45

我在琢磨,

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快賬用戶6313 追問 2021-10-16 19:46

是的不能確定其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2021-10-16 19:46

在確認(rèn)時(shí),只能確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債

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齊紅老師 解答 2021-10-16 19:48

另外,同學(xué)需要注意一個(gè)小問題,如果可以確認(rèn)其他應(yīng)收款時(shí),也不能和營業(yè)外支出相互抵消哈,需要分別確認(rèn)的

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2021-10-16
你好 沒有開發(fā)票嗎 沒有開的話安四舍五入之后的做
2020-08-09
涉及三個(gè)分錄 1.借固定資產(chǎn)清理7萬 累計(jì)折舊5萬 貸固定資產(chǎn)12萬 2.借銀行存款11.3萬 貸固定資產(chǎn)清理10萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷)1.3萬 3.借固定資產(chǎn)清理3萬 貸資產(chǎn)處置損益
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