你好,免征不洗要單獨(dú)做賬務(wù)處理
1月份計(jì)提的附加稅,教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加免了,減免的我要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?該怎么做分錄
老師好!請(qǐng)教一下:6月份銷售收入不超10萬,減免了教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,賬務(wù)處理還需要計(jì)提這兩個(gè)附加稅嗎?
老師,,小規(guī)模納稅人按月繳納的,月銷售額不足10萬的免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,這個(gè)減免部分需要做賬營(yíng)業(yè)外收入嗎
不超過10萬免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加要入賬嗎要做賬務(wù)處理嗎?,我做的是營(yíng)業(yè)外收入
老師,如果公司本月銷售收入少于10萬,免交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加。但是這個(gè)季度的銷售額超過了30萬,那這個(gè)月免交的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加需要補(bǔ)回來嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
是不需要做賬務(wù)處理對(duì)嗎
對(duì),免征的就不需要做賬。
那銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)也不需要做賬務(wù)處理 月末的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)一筆嗎 老師
這個(gè)是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的