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老師好,我公司所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)有印花稅漏交了 應該怎么辦呢

2021-10-15 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-15 17:10

你現(xiàn)在進行補申報就可以的

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快賬用戶9843 追問 2021-10-15 17:11

稅源直接采集到現(xiàn)在當期就可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-15 17:12

是的,采集當期的就可以

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快賬用戶9843 追問 2021-10-15 17:16

老師還有個問題,所得稅匯算的表a104000這張上的運輸倉儲費上有金額,因為我是新接手的,專管員發(fā)了一張截圖說是存在漏報印花稅風險,現(xiàn)在我沒時間去找這筆費用的來源,能不能直接按照這個金額申報印花稅

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齊紅老師 解答 2021-10-15 17:16

如果沒有其他的運輸費,可以按這個金額申報印花稅的

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快賬用戶9843 追問 2021-10-15 17:18

我懷疑是把交通打車的費用算這里了,直接按金額申報就可以是吧

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齊紅老師 解答 2021-10-15 17:19

是的,可以按這個金額申報的

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你現(xiàn)在進行補申報就可以的
2021-10-15
您好,一開始沒有計提是把
2023-06-13
同學,你好 匯算清繳所得稅時,已預繳稅額的填寫:?第32行?
2024-04-28
那如果說你之前成本減少了,也取得相關的票據,你按照差錯調整處理就可以了,賬上和申報表都同時調。
2021-05-13
1 方法1 反結賬補12月,年報和季報可以不一樣,這個對應匯算清繳按這個新的報表去申報,退稅少,一般我看學員反饋你要退稅稅局要查賬到時候補交更多了,2 ,你這個金額大嗎,不大這個做借以前年度損益調整,貸應交稅費 借未分配利潤 貸以前年度損益調整,直接匯算清繳調整表納稅調減, ,抵減是納稅調增,3 直接做借稅金及附加 貸應交稅費,算21年,
2021-02-03
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