你好,什么原因出現(xiàn)的差異?
老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會計(jì)分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業(yè)所得稅 然后我現(xiàn)在發(fā)票資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系對不上了 差了這個匯算清繳的稅費(fèi) 請問我要怎么修改
老師,您好,公司賬面上的會計(jì)利潤和企業(yè)所得稅匯算清繳后的利潤額的差異要怎么調(diào)整?
老師你好,22年匯算清繳填利潤表時的上年金額,是21年匯算清繳調(diào)整后的利潤表,的所得金額, 還是21年未匯算清繳會計(jì)利潤總額
老師早上好.請問一下22年匯算清繳填利潤表時的上年金額,是21年匯算清繳調(diào)整后的利潤表,的所得金額, 還是21年未匯算清繳會計(jì)利潤總額
請問下企業(yè)所得稅里面 可彌補(bǔ)以前年度虧損額和利潤表里面有差額 需要調(diào)整利潤表? 因?yàn)閰R算清繳的時候納稅調(diào)增了 這個月計(jì)算所得稅的時候是按照所得稅申報(bào)表里面的利潤來交的 會有稅快差異
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價(jià)值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會的協(xié)會財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版)
老師:臺球館多收客戶錢,退還20元,這個會計(jì)分錄怎么做
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
非同一控制下的吸收合并不需要考慮資產(chǎn)單位評估增值嗎
老師你好,有一個問題請教一下,公賬戶有余額,但從財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)來看利潤是虧損狀態(tài),應(yīng)付還欠著股東的錢,這種情況需要怎么處理
老師這道題為什么選擇C選項(xiàng)
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
老板的親戚是該拉攏還是只用做好表面工作
小規(guī)模納稅人,普票開了26萬,專票開了3萬,這情況要交稅嗎
就是匯算清繳調(diào)整的那一部分
你好,是實(shí)際有業(yè)務(wù),但是不允許抵扣企業(yè)所得稅的,可以忽略這個差異。
對,就是這樣的差異,那就在利潤分配里放著
好,那就沒有影響,一個是會計(jì)利潤,一個是稅法利潤。
好吧,謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快