你好,什么原因出現(xiàn)的差異?
老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會計(jì)分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業(yè)所得稅 然后我現(xiàn)在發(fā)票資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系對不上了 差了這個匯算清繳的稅費(fèi) 請問我要怎么修改
老師,您好,公司賬面上的會計(jì)利潤和企業(yè)所得稅匯算清繳后的利潤額的差異要怎么調(diào)整?
老師你好,22年匯算清繳填利潤表時的上年金額,是21年匯算清繳調(diào)整后的利潤表,的所得金額, 還是21年未匯算清繳會計(jì)利潤總額
老師早上好.請問一下22年匯算清繳填利潤表時的上年金額,是21年匯算清繳調(diào)整后的利潤表,的所得金額, 還是21年未匯算清繳會計(jì)利潤總額
請問下企業(yè)所得稅里面 可彌補(bǔ)以前年度虧損額和利潤表里面有差額 需要調(diào)整利潤表? 因?yàn)閰R算清繳的時候納稅調(diào)增了 這個月計(jì)算所得稅的時候是按照所得稅申報(bào)表里面的利潤來交的 會有稅快差異
做記賬憑證時 答案顯示 貸方 其他應(yīng)收款 為何不是銀行存款 這不是用的銀行存款打到李英杰賬戶的嗎
老師,我們農(nóng)業(yè)公司,從農(nóng)戶或者合作社租進(jìn)來地,再租出去,這個收入免征增值稅嗎?
老師,您好,公司裝修租賃的腳手架是屬于租賃費(fèi)嗎?
你好老師,麻煩問下,我們公司購進(jìn)71.32噸馬鈴薯,單價是1200元/噸,馬鈴薯除3%的土渣,代辦費(fèi)2000元,扣除土渣后支付了馬鈴薯款和代辦費(fèi)85016.48元。2日后貨物到廠房,支付了運(yùn)輸費(fèi)19000元、裝卸費(fèi)2000元。請教一下老師這個賬務(wù)處理怎么做。
老師個體戶出口不退稅要通過什么渠道合規(guī)出口?
老師你好,再2季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候享受了500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除,3季度的時候公司又買了一輛車,也需要享受固定資產(chǎn)一次性扣除,這個到時需要怎么填寫,之前2季度的時候填寫的數(shù)據(jù)還需要嗎
老師你好,我想問一下,我25年的時候補(bǔ)提24年匯算清繳所得稅費(fèi)用是1000元,我現(xiàn)在截止8月份利潤表本年累計(jì)的凈利潤是-10000,所得稅費(fèi)用是4000,凈利潤是-6000,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初月是300,年末是【300+(-10000-4000)-1000】=-12700,我現(xiàn)在的疑問是,這個1000是我今年補(bǔ)提24年匯算清繳所得稅費(fèi)用,這個錢是不體現(xiàn)在利潤表中的,做的分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅,我想問我現(xiàn)在的報(bào)表沒問題吧?
老師好,如果單位工資沒有按時發(fā)怎樣報(bào)個稅?本來工資就是壓一個月發(fā)的,再不能按時發(fā),個稅怎樣申報(bào)
老師好 如果同意項(xiàng)目發(fā)票作廢兩三次 會被監(jiān)控嗎 是有實(shí)際問題才作廢的
老師,你好!我這邊是事業(yè)單位學(xué)校的賬,之前學(xué)校臨聘人員社保費(fèi)是先由學(xué)校墊付交,然后臨聘人員再轉(zhuǎn)錢進(jìn)來到學(xué)校賬戶。但是后面因?yàn)楣ぷ髟?,這一塊沒有對接好。臨聘人員到年齡了學(xué)校就不聘用了,但是掛著的應(yīng)付賬款—社保費(fèi)沒有轉(zhuǎn)到學(xué)校完,那現(xiàn)在人已經(jīng)離職了,應(yīng)該追不回這筆社保費(fèi)了,學(xué)校的意思是由學(xué)校出了,那這種應(yīng)該怎么做好點(diǎn)?具體社保費(fèi)是從2021年-2023年的金額
就是匯算清繳調(diào)整的那一部分
你好,是實(shí)際有業(yè)務(wù),但是不允許抵扣企業(yè)所得稅的,可以忽略這個差異。
對,就是這樣的差異,那就在利潤分配里放著
好,那就沒有影響,一個是會計(jì)利潤,一個是稅法利潤。
好吧,謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快