借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸。
老師,你好請問下員工聚餐怎么做分錄呢
老師,問一下,員工聚餐怎么做賬
老師,請問一下房產(chǎn)員工年夜飯以及員工節(jié)日聚餐怎么做賬
老師好,聚餐員工團(tuán)建,怎么做賬
麻煩問一下銷售部員工聚餐怎么做賬務(wù)處理呢老師
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運(yùn)資金沒有在零時點(diǎn)投入,而是在建成之時投入,項(xiàng)目終結(jié)期時候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
借:管理費(fèi)用_福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金是這樣對嗎
你好,對的是的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。