你好,增值稅不會退回。 紅沖的發(fā)票抵扣第四季度的稅款?

咨詢一下,小規(guī)模納稅人增值稅的處理,假如本 季度開具普票20萬,專票11萬,本季度超30萬,不免增值稅。但是下季度如果退貨專票沖紅2萬。這2萬元的增值稅稅會退到下季度里面,對嗎?
請問一下,我是小規(guī)模納稅人,本季度有上一年的銷售退回開的紅字專票,我這個季度報增值稅,是直接扣減這個季度的銷售額和稅額嘛,還是怎么處理
老師,麻煩請問下,上季度小規(guī)模開專票超過100萬,這季度要全部紅沖掉,增值稅會退稅嗎,還是怎么處理?
老師小規(guī)模上個季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
老師小規(guī)模納稅人增值稅,上個季度開過票,這個季度紅沖了,導(dǎo)致這個季度增值稅是負數(shù),這個增值稅需要退稅嗎?還是說可以放在賬上2024年繼續(xù)抵欠呢
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請問老師,個人A在甲公司微信商城購買1萬元代理(甲給A二萬元原價酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?
老師,我們是小規(guī)模的,第四季度估計不會開多少票了,也不會產(chǎn)生多少稅額,那這個負的就一直掛賬上嗎?
你好,第四季度需要正數(shù)發(fā)票超過需要開具的負數(shù)發(fā)票,這種情況才可以開具負數(shù)發(fā)票的?
那第四季度沒開票,我們就不可紅沖這部分票是吧?
你好,沒有正數(shù)發(fā)票的情況下,是無法直接開具負數(shù)發(fā)票的
我們上已經(jīng)開票了,現(xiàn)在紅沖掉這樣也不可開票嗎?
你好,開具的藍字發(fā)票金額,有超過需要開具的負數(shù)發(fā)票金額嗎??
您說的這個藍字發(fā)票是這個季度要開的票,還是要紅沖對應(yīng)的藍字發(fā)票?
你好,藍字發(fā)票是這個季度已經(jīng)開具的正常發(fā)票?
這季度不開票了,只有紅沖上季度的票,不再開正數(shù)銷售發(fā)票
你好,這季度不開票,這種情況是無法直接開具負數(shù)發(fā)票的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。