只有按規(guī)定繳納1%增值稅了
老師我想問一下就是民辦非盈利學校申報增值稅填報表在哪個項目填寫,增值稅項目是免稅的填寫在那列
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
老師晚上好,請問我們是生活服務業(yè)享受增值稅免稅的,可是今年1月開了1%稅率的增值稅普通發(fā)票,那一季度申報增值稅時還可以享受免稅優(yōu)惠嗎?季度銷售已經超過30萬了!
老師您好,我們有家單位是從事養(yǎng)老服務的A公司,A公司是我們M總公司跟其他有養(yǎng)老服務資質的單位共同創(chuàng)辦,但是我們A公司沒有相關資質,我們可以開具免稅增值稅發(fā)票嗎,申報時可以享受增值稅減免政策嗎
老師好,我們是建筑行的個體戶,這個季開票超過45萬了,不能享受45萬增值稅免稅那個政策,我可以沖紅廢一張發(fā)票享受45萬的免稅政策嗎
審計報告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計報告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們去稅務局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務局現(xiàn)場代扣代繳嗎
個體工商年報,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機個人去代開租賃費發(fā)票給公司了,司機個人給我們開車,是否也要去代開勞務費發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報個稅。
老師,收到稅務局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務中介機構代為辦理涉稅業(yè)務,為厘清各方責任,保護您的權益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報質量,請貴公司按要求完成以下事項:務必要求中介在電子稅務局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動登錄電子稅務局確認協(xié)議有效;務必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報,貴公司可通過電子稅務局自查本公司增值稅申報表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機構更正增值稅申報方式為代理通道申報,一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當時入賬時這筆費用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報廢了一輛車,之前年度已經計提完折舊,我們2024年拉去報廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉營業(yè)外支出了。那么我需要填報A105090固定資產損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進出口退稅課程有實操的登錄入口進行實操練習嗎?
老師關稅920000 關稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關稅920000 最下面出來個關稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
我們是殘疾兒康復學校的,每年的暑假期間撥款到學校,所以一次性做的收入,申報時超出了45萬,那現(xiàn)在怎么辦
填到第12欄,其他免稅銷售額。
提示讓填16行減征額,但減免稅申報表里邊沒有符合的
只有一項安置殘疾人就業(yè)增值稅即征即退的
你們不是減征而是免稅
這里就這項,其它沒見有
好,找到了
老師你看對嗎
是的,就是這個,看見了哈。
這樣提示正常不
金額正確,你選的免稅代碼沒對
老師應該選擇哪個請賜教
你填的選的是第2張,育養(yǎng)服務嗎?那就對了
可主表提示不過,我上邊給你截的圖你看下
沒說不正常???只是提示你金額算對沒?
最后發(fā)你截圖你看下申報異常
操作好了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦