同學(xué)你好 對(duì)的 是不含稅金額
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中本期數(shù)3%征收率怎么填寫。含稅金額10247是按3%還是安1%填寫的
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅還是吧不含稅的金額直接填寫在增指數(shù)主表的這個(gè)位置嗎
小規(guī)模納稅人增值稅免稅,那么在申報(bào)表填寫的時(shí)候是填含稅還是不含稅的銷售額
小規(guī)模納稅人,本期不含稅收入金額229801.98,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)我是不是只填寫主表10行:229801.98.還需要填寫其他的地方,和附表嗎?求指教
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)普票不超30萬(wàn),稅率1%如何申報(bào)增值稅,需不需要填附表4的減免稅申報(bào)明細(xì)表?還是直接填主表,直接填主表的免稅額不是發(fā)票上的稅額啊
老師,晚上好!請(qǐng)問(wèn)A公司為小規(guī)模納稅人,名下沒(méi)車輛,委派人員為B公司運(yùn)輸貨物,但過(guò)程費(fèi)必須A公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)A公司可以開(kāi)通行費(fèi)作報(bào)銷嗎,還有A通行費(fèi)不作抵扣,開(kāi)出通行費(fèi)在稅務(wù)系統(tǒng)上不認(rèn)證要怎么處理呢
老師好。我想問(wèn)一下,比如之前企業(yè)漏申報(bào),的納稅信用等級(jí)是D,現(xiàn)在修復(fù)是M,是變好了么
您好老師,我們有兩個(gè)員工,年終獎(jiǎng)需要發(fā)10萬(wàn),每個(gè)月基本工資也在1萬(wàn)左右。這個(gè)年終獎(jiǎng)怎么發(fā)或者還有沒(méi)有其他形式可以合理避稅,少繳納個(gè)稅?
個(gè)體戶老板從公司拿錢,沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái),拿的錢是公司預(yù)收款的錢,還沒(méi)有確認(rèn)收入,請(qǐng)問(wèn)老板拿出去的錢要怎么處理?
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了經(jīng)營(yíng)地址,需要去開(kāi)戶的銀行做登記嗎?
A公司為B產(chǎn)品計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用。A公司因計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債在2022年年初賬面余額為12萬(wàn)元,B產(chǎn)品已于2020年8月31日停止生產(chǎn),B產(chǎn)品的質(zhì)量保證截止日期為2022年12月31日。A公司庫(kù)存的B產(chǎn)品已于2021年年末前全部售出。2022年發(fā)生的B產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用為7.5萬(wàn)元。2022年年末與預(yù)計(jì)負(fù)債相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
出口當(dāng)月確認(rèn)收入開(kāi)具發(fā)票,要當(dāng)月就申報(bào)退稅嗎?
個(gè)體戶 老板從公司拿錢 沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái) 掛哪個(gè)科目。
我想問(wèn)一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號(hào)注銷了,還能收到貨嗎,
樸老師,非樸老師勿擾,那所有都入庫(kù)的分錄還要保留嗎
還有一個(gè)問(wèn)題,我的企業(yè)所得稅申報(bào)表里邊利潤(rùn)總額是也是寫本年累計(jì)的數(shù)字嗎
對(duì)的 是這個(gè)意思的