您好,不需要,假如要更正2020年的去稅局,謝謝
老師,2020年12月申報交了增值稅,附加稅,做賬也計提了增值稅和附加稅,今年3月份重新更正申報不用交稅,之前的計提的增值稅和附加稅要刪掉嗎
2020年12月份的增值稅電子普票20,當期申報了增值稅!應(yīng)賬款沒有收到,21.9月沖紅了!導致本月申報增值稅有負數(shù),需要更正20年12月份的增值稅嗎
公司更正了21年5月的增值稅申報表,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報表,請問22年的需要更正嗎?
我的增值稅申報表今年4月份收到緩繳增值稅款是申報表的30行31行沒填負數(shù),導致了期末未交稅款與賬上不一致,現(xiàn)在是要去稅務(wù)局改4月份的申報表還是直接在12月份的申報表里將負數(shù)加進去呢
稅務(wù)稽查我們要補2022年12月份無票收入172萬,和2023年12月份無票收入100萬。已經(jīng)去大廳更正年報2022年年報和2023年年報。更正2022年12月份增值稅申報表,2023年12月份增值稅申報表。那我還需要調(diào)我2022年12月份和2023年12月份的賬嗎?我需要更正20 22年第四季度財務(wù)報表和2023年第四季度財務(wù)報表嗎?
辦公室用的抽紙入辦公費嗎?拿的餐盒筷子之類的呢
老師,請問個稅申報系統(tǒng),有一個人添寫完員工信息還沒報送,請問可以刪除嗎?
報關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運費390,保費10塊,賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開了方票,19年那時是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請問酒店為住戶購買的一年期的團體意外險該怎么記賬?
出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬多的餐飲費可以計入差旅費嗎
老師你好附加稅計提按正常的稅率計提,繳納時是減半繳納請問要怎么做呢
酒店的免費礦泉水應(yīng)該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個算的是什么