真的涉及到的都是虛假填寫的。

老師. 我們企業(yè)季度申報(bào)所得稅報(bào)表,我們只有營業(yè)收入和管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,利潤總額,沒有營業(yè)成本,還有一個(gè)營業(yè)外收入,在填報(bào)表的時(shí)候,營業(yè)外收入放在哪里,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用是填在營業(yè)成本里嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納申報(bào)表,公司沒有營業(yè)收入,只有一筆分紅,需要填寫嗎?營業(yè)成本也沒有,只有管理費(fèi)用需要填寫嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào),收入填寫利潤報(bào)表中的營業(yè)收入,成本填寫營業(yè)成本,利潤也是直接填寫營業(yè)利潤對(duì)嗎?營業(yè)成本中不需要加期間費(fèi)用?但是這樣填了收入減去成本不等于利潤有影響沒?
老師,小規(guī)模納稅,沒有營業(yè)收入,也沒有營業(yè)成本,只有期間費(fèi)用,要怎么填企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表?
企業(yè)所得稅季報(bào)沒有營業(yè)成本 需要把銷售費(fèi)用管理費(fèi)用填寫到營業(yè)成本那一欄嗎
工資32000的話,個(gè)人所得稅是扣多少?麻煩具體的公式寫一下
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局不認(rèn)可低價(jià)轉(zhuǎn)讓(低于凈資產(chǎn))。因此,我們需要上傳補(bǔ)充協(xié)議,調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格。那么補(bǔ)繳印花稅時(shí),還是選擇第一次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期嗎?
本月生產(chǎn)了產(chǎn)品,有了收入,也有成本,但是因?yàn)闆]錢交增值稅,不能全部開發(fā)票,成本票也不能當(dāng)時(shí)開過來,有的的拖一兩年,老板又要看當(dāng)月真實(shí)收入的賬,造成企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,成本庫存數(shù)也不對(duì),應(yīng)該怎么處理
老師,電子合同效嗎
4、甲企業(yè)2022年12月31日銀行存款日記賬的余額為540元,銀行轉(zhuǎn)來對(duì)賬單的余額為830元。經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng):(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票600元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票450元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款480元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)40元,銀行已登記減少企業(yè)銀行存款,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。請(qǐng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
請(qǐng)問個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的金額等于所占未分配利潤的份額,這就屬于平價(jià)轉(zhuǎn)讓,就不需要繳納個(gè)稅了是嗎
老師,請(qǐng)教一下,15年的時(shí)候國家有個(gè)領(lǐng)軍人才的獎(jiǎng)勵(lì),就是大學(xué)教授a參與投資創(chuàng)立企業(yè),國家可以給企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì),然后這部分獎(jiǎng)勵(lì)里有一部分可以分給a,這個(gè)個(gè)稅報(bào)哪項(xiàng),當(dāng)時(shí)說是免個(gè)的
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?是嗎,銀行續(xù)貸要填
老師您好,我們一家上海的公司,之前代辦辦理的經(jīng)營范圍有“貨物和技術(shù)進(jìn)出口”的,現(xiàn)在新增經(jīng)營范圍又要把之前已有的經(jīng)營范圍全部又填一遍,然后現(xiàn)在就彈出來要我們填報(bào)多證合一,其中有一項(xiàng)就是“進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人”,為什么之前代辦辦理經(jīng)營范圍又不需要填,現(xiàn)在一定要填嗎?
我們是老項(xiàng)目簡易計(jì)稅,對(duì)方開租賃服務(wù)發(fā)票給我們,是不是不能抵扣


什么意思啊
那你的分紅和你的管理費(fèi)用都需要填寫
分紅填寫在哪里,老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納申報(bào)表里沒有這個(gè)項(xiàng)目。管理費(fèi)用寫在營業(yè)成本里嗎
管理費(fèi)用和分紅最后的數(shù)額都轉(zhuǎn)到了利潤總額里面。
我要怎么寫啊
你這樣回答我怎么覺得不能理解
比如說投資收益,你不是計(jì)入到投資收益里面嗎?對(duì)吧,然后管理費(fèi)用呢,你進(jìn)入到費(fèi)用這些不都最后計(jì)算利潤總額里面嗎
收入和成本上都不需要填數(shù),只需要利潤總額填數(shù)就行。
投資收益也要交企業(yè)所得稅嗎
不需要交,但是需要填寫到里面,然后你在填寫一張減免的表格。
減免要怎么填
您把投資收益填寫到減免明細(xì)表里,主表就帶出來減免的數(shù)字
老師,我順便了解一下減免的有哪些項(xiàng)目
企業(yè)一般查用到的就是這種股息分紅。
老師你說的減免表格沒有,但是企業(yè)所得稅預(yù)繳有減免所得額的填寫,是嗎
對(duì)就是在這里面填寫的。