同學(xué)你好 是正確的,簡易計(jì)稅項(xiàng)目(房租)的應(yīng)納稅額: 紅沖 6 月錯誤發(fā)票(稅額 2471.14)%2B 重開正確發(fā)票(稅額 2471.17)%2B 7 月新增房租稅額 12362.05,合計(jì)為: 12362.05 %2B(2471.17 - 2471.14)= 12362.08 元(即簡易計(jì)稅項(xiàng)目最終應(yīng)納稅額)。 一般計(jì)稅項(xiàng)目(13%)的應(yīng)納稅額: 7 月正常計(jì)稅的銷項(xiàng)稅 11018.94 元(你拆分的 664.96%2B10353.98),需抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 22514.56 元后,一般計(jì)稅項(xiàng)目應(yīng)納稅額為 0(因進(jìn)項(xiàng)稅足夠抵扣)。 最終繳納: 只需繳納簡易計(jì)稅項(xiàng)目的 12362.08 元(與你計(jì)算的 23381.02 元差異,可能是拆分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)口徑問題,但核心是簡易計(jì)稅部分單獨(dú)繳納,不與進(jìn)項(xiàng)稅互抵)。
2、某建筑設(shè)計(jì)公司,2015年底成立,創(chuàng)業(yè)公司,部分專業(yè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)此如消防設(shè)計(jì)等)外包給建筑設(shè)計(jì)院,2016年第1、2、3、4、5、6、7月的經(jīng)營情況如下表:[月份設(shè)計(jì)費(fèi)收入外包支出房租工資薪金辦公文具13010210122582101332102121440152121560203202670253202780303203說明:(1)單位:萬元(2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人,因客戶要求,5月1日開始轉(zhuǎn)為-般納稅人;建筑設(shè)計(jì)院都是按照設(shè)計(jì)行業(yè)開具的6%的一般納稅人稅率的發(fā)票(3)房屋業(yè)主方開具的發(fā)票都是按照5%的簡易征收稅率(4)辦公文具從京東采購,開具的發(fā)票都是按照17%的般納稅人稅率(5)為了簡化,忽略其它費(fèi)用,工資薪金含所有相關(guān)費(fèi)用及稅(6)本題目都只考慮通用處理,不考慮特殊情況,不考慮庫存;表中小規(guī)模金額均含稅,-般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策(7)表中所有費(fèi)用均已結(jié)清,所有當(dāng)期稅收均已結(jié)清問題:(1)1月房租2萬元,請列出簡
1.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間有什么勾稽關(guān)系? 資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表有什么勾稽關(guān)系? 2.我公司為一般納稅人,本月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,無進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額,但是其中一塊業(yè)務(wù)選擇了簡易計(jì)征,本月有簡易計(jì)征的業(yè)務(wù)發(fā)生,請問我公司本月需要繳納增值稅嗎?為什么? 2.營業(yè)成本和期間費(fèi)用如何劃分? 3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅扣除怎么規(guī)定的? 5.,企業(yè)開票銷項(xiàng)發(fā)票含稅 21萬元,稅率 13%,稅負(fù) 1%,還需要開進(jìn)稅率13%的多少金額的發(fā)票?
這是新公司,5月5號稅務(wù)報(bào)道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1張是管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進(jìn)項(xiàng)普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個數(shù)。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項(xiàng)發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報(bào)嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計(jì)分錄的時(shí)候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
【簡答題】某市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,向境外A公司租用其在該市購入的辦公用房,用于現(xiàn)行開發(fā)的兩個項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營管理,其中一個項(xiàng)目適用一般計(jì)稅方法,另外一個項(xiàng)目適用簡易計(jì)稅方法,上述項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模均相同。合同約定租期三年,價(jià)稅合計(jì)419.65萬元,于2021年7月18日一次付清。境外A公司出租的該辦公房于2016年5月購進(jìn)。請回答下列問題:問題(1):境外A公司出租辦公房增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間?理由?問題(2):房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在支付辦公用房租金時(shí),履行哪些稅費(fèi)的扣繳義務(wù),金額分別是多少?問題(3):房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支付該辦公用房租金,按稅法規(guī)定允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?申報(bào)抵扣的扣稅憑證是什么?
老師好,想咨詢一個沖發(fā)票的問題。在2021年7月份本公司是小規(guī)模納稅人,開出了一筆25000元設(shè)計(jì)費(fèi),當(dāng)時(shí)按1%稅率開的,金額為24752.48;稅額為:247.52元。在2021年8月份后公司變成一般納稅人,在今年5月份因設(shè)計(jì)費(fèi)不能拿回,要沖回,所以用紅字按原來沖(普票),可因現(xiàn)在公司是一般納稅人,系統(tǒng)不會自動統(tǒng)計(jì),國稅說按稅率1%稅額除以0.03稅率,按簡易征收來計(jì)算金額??少~上沖時(shí)按25000元,金額為24752.48元,按簡易征收金額為:8250.67元。那申報(bào)表的收入與賬有個差額,要怎么處理呀
您好,老師,個人租房需繳納房產(chǎn)稅和個稅嗎?如果非住宅出租,月租10萬元以下是免增值稅嗎?
老師。請問開具手續(xù)費(fèi)發(fā)票屬于什么經(jīng)營范圍
老師,我們實(shí)際發(fā)貨1777.9噸,對方確認(rèn)收貨1776.775噸,開的發(fā)票是1776.775噸,這個需要賬務(wù)處理不呢
股東資本的機(jī)會成本是啥?
您好,銀行賬戶顯示負(fù)數(shù)通常是因?yàn)橘~戶資金不足但仍發(fā)生了支出,比如支付了稅費(fèi)或手續(xù)費(fèi),這種情況一般不需要從基本戶轉(zhuǎn)賬,銀行系統(tǒng)會自動處理;國有專項(xiàng)賬戶是公司為特定用途開立的賬戶,開立時(shí)需要到銀行對公業(yè)務(wù)部門辦理,準(zhǔn)備營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、公司章程、公章等資料,填寫申請表后銀行會審核并報(bào)人民銀行核準(zhǔn),整個過程大約需要35個工作日。
員工預(yù)支工資,發(fā)工資的時(shí)候在從本人工資里抵扣掉,那這個預(yù)支的工資可以做為公司的當(dāng)月開支嗎
老師,我們沒有申報(bào)高新,可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
混凝土攪拌站與工地簽了混凝土包泵送合同,混凝土攪拌站向設(shè)備租賃公司租用混凝土泵車,攪拌站可以要求泵車開9個點(diǎn)的建筑服務(wù)發(fā)票給攪拌站嗎?
老師,報(bào)關(guān)單的監(jiān)管方式:其他進(jìn)出口免費(fèi),沒有出口退稅聯(lián),只有收匯核銷聯(lián),這單可以開票走免稅嗎?還是視同銷售??!
B方案需要一次性投資3000萬元,建設(shè)期為0,該生產(chǎn)線可用5年,按直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為120萬元,折舊政策與稅法保持一致,生產(chǎn)線投產(chǎn)后每年可獲得營業(yè)收入1800萬元,第一年付現(xiàn)成本為400萬元,以后隨著設(shè)備老化,設(shè)備維修費(fèi)將逐年遞增20萬元。在投產(chǎn)期初需墊支營運(yùn)資金400萬元,項(xiàng)目期滿時(shí)一次性收回,在需要計(jì)算方案的利潤或現(xiàn)金流量時(shí),不考慮利息費(fèi)用及其對所得稅的影響。 我的提問:為什么2~4年不加折舊抵稅?