你好,可以紅沖,由購買方申請,稅局審批通過之后,根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。 銷售紅沖的賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
老師好,請教一個問題。費用類的進項稅額記賬的時候選成銷項稅額了,我是負責收入這塊的,所以月底我對銷項稅額的時候,賬套與實際是一致的。請問怎么回事(?o?)?費用類的進項稅額到底會不會影響銷項稅額
小微企業(yè)應納稅所得額在300萬以下的企業(yè)所得稅稅率是5%嗎
進口貨物,當時沒有付款,匯率是不是按交進口增值稅那天的匯率
老師,我們是洗浴,老板進一批油,車加的油,然后賣給員工,這個怎么處理
上25天班,社???712.66,工資是6500,請問到手發(fā)多少工資
你好,老師,固定資產(chǎn)如果折舊計提完了,需要再做什么工作
老師您好,我想問下我把購買進來的塔吊按5年折舊了,這樣合適不
原來沒有計提社保和醫(yī)保,實際又交了怎么處理呢?
老師,我們辦公室有多余的轉(zhuǎn)租了,收到的租金是記入主營業(yè)務收入-其他收入還是其他業(yè)務收入?
請問老師我們總公司在北京,北京那邊對銷量有補貼,分公司在廣州,廣州的銷量可以合并到北京那邊嗎?
還要稅局審批通過?。渴窃陔娮佣悇丈仙暾埣纯砂??
你好,是的,需要審批的 是通過開票系統(tǒng)申請的?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。