和普票一樣 季度45萬填寫 10欄
無票收入填寫在增值稅申報表里哪里
請問無票收入怎么做賬,在增值稅報表哪里填寫
無票收入要申報增值稅嗎?申報的話,在哪個項目里填寫呢
小規(guī)模納稅人無票收入填在增值稅申報表的哪里
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
但是這個是無票的收入,老師:是不是要有區(qū)分,填寫第11行啊
未達起征點,這個是小規(guī)模的,開的普通發(fā)票,季度銷售額在45萬以內(nèi)填寫的。
老師:我確認一下,無票也填寫在這里嘛?
你好,你是個體戶的嗎?如果你是個體戶的話,在這里填寫,如果是有限公司的話,在第十欄。
除了這張,有票和無票收入,另外的報表要填寫嘛
我不是個體戶
你好不需要填寫其他的。
那張減免明細表需要填寫嘛,上面可以選擇1%的政策
好,這里不需要填寫,不用填寫,不需要填寫其他的啦。