您好,是的,您的理解非常正確
公司發(fā)給外聘人員勞務(wù)費(fèi),要申報(bào)到工資中
公司發(fā)給外聘人員勞務(wù)費(fèi),是用公戶轉(zhuǎn)給他的,但這筆勞務(wù)費(fèi)他是沒有發(fā)票的,那這種情況還要不要申報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)勞務(wù)所得中。
公司這邊外聘科研人員,公司按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)可以嗎?外聘人員還需要去開票嗎?
公司外聘的勞務(wù)人員,申報(bào)勞務(wù)費(fèi),是不是勞務(wù)人員也要開票給公司?
實(shí)習(xí)期的學(xué)生,不會(huì)買社保,公司基本每個(gè)月都會(huì)有外聘勞務(wù)人員的情況,那實(shí)習(xí)期的可以作為外聘勞務(wù)人員申報(bào)個(gè)稅,就是按勞務(wù)所得申報(bào)
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
就是勞務(wù)人員也要去稅務(wù)局開票給公司?
您好,是的,也是需要代開發(fā)票
他自己直接去稅務(wù)局開票,是不是就不需要申報(bào)了勞務(wù)費(fèi)收入了?
您好,這要看發(fā)票右下角的文字說明
我的意思是勞務(wù)人員是不是可以先去稅務(wù)開票,然后在看情況是不是要申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)費(fèi)?
您好,是的,先開具發(fā)票,再考慮個(gè)人所得稅
好的,謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持