你好 ; 去申請(qǐng)丟失備案的。 有的地方是 一張200-300的罰款的。? 你盡快去處理下備案? ?
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗(yàn)不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個(gè)企業(yè)會(huì)給我們傭金,會(huì)走對(duì)公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票,應(yīng)該會(huì)是一般納稅人,我去了,好像有400萬進(jìn)賬,問我怎么把錢導(dǎo)出來,交個(gè)稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個(gè)人都得交個(gè)稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話,這個(gè)錢納稅額度太高,說涉及這的領(lǐng)域比較多,這個(gè)增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個(gè)實(shí)操課能了解的更詳細(xì)一些?
老師,你好,我們公司去年6月份給一個(gè)國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)貨已經(jīng)提供給對(duì)方了,由于對(duì)方人事變動(dòng),采購一直沒有把發(fā)票交給公司財(cái)務(wù),所以對(duì)方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會(huì)付給我們,現(xiàn)在采購離職,一直無法聯(lián)系到采購,所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時(shí)是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個(gè)情況我們?cè)撛趺唇鉀Q對(duì)于我們更合適。
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好,限額10萬的增值稅專用發(fā)票15張空白的,上任財(cái)務(wù)沒有移交,現(xiàn)在人聯(lián)系不上發(fā)票也找不到,這種情況怎么辦才好?如果按丟失空白發(fā)票處理會(huì)罰款多少?謝謝
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
請(qǐng)問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎?
以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎?
老師,請(qǐng)問廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
請(qǐng)問老師做賬之前怎么核對(duì)銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你 ;? ?