你好,可以的,可以這么做的。

老師,我們給供貨方付款的時(shí)候,供貨方開的發(fā)票開多了,我們錢也付多了。后面核對(duì)銷售合同的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),但是發(fā)票已經(jīng)入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對(duì)方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個(gè)相對(duì)應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
我們公司是貿(mào)易公司,供應(yīng)商開票的數(shù)量和實(shí)際送貨數(shù)量有差異,且已經(jīng)按發(fā)票金額付款了給對(duì)方多付款了,現(xiàn)在要對(duì)方把差額退回公賬,把發(fā)票退給對(duì)方開紅字發(fā)票,重新開票,可以嗎
老師,我們是貿(mào)易公司,出口退稅發(fā)票工廠剛剛給我們開出來了,但是我報(bào)錯(cuò)數(shù)量了,對(duì)方不肯重新開說,說把其中一張發(fā)票數(shù)量改了,但是這樣單價(jià)和前面開的不一樣現(xiàn)在吧其中一張數(shù)量改了,但是金額和數(shù)量,對(duì)上的,會(huì)影響退稅嗎
供應(yīng)商按照實(shí)際送貨金額開了發(fā)票(冰箱),我方已經(jīng)根據(jù)發(fā)票錄了固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊。結(jié)果最后付款金額比發(fā)票金額少(多配送了兩臺(tái)冰箱,供應(yīng)商說送我們了),現(xiàn)在我方如何賬務(wù)處理?第一步是要把發(fā)票退回去讓他們重開嗎?那我的固定資產(chǎn)怎么弄?
老師您好,我們向境外供貨商進(jìn)口采購(gòu),他們給我們開了形式發(fā)票,貨款50萬,但實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計(jì)有一點(diǎn)出入,實(shí)際貨款也就是需要我們付的是48萬,也就是我們實(shí)際付款48萬,外方開給我們的形式發(fā)票按50萬及50萬對(duì)應(yīng)數(shù)量開的,這種情況怎么處理?形式發(fā)票可以開紅字嗎?是否需要外方按48萬重新給我們開票?那原來50萬的發(fā)票怎么處理?或者我們按48萬及對(duì)應(yīng)數(shù)量入庫,發(fā)票多出來是50萬的,可以嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?合規(guī)嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時(shí)候買價(jià)?運(yùn)費(fèi),入原材料成本里,商品有票,運(yùn)費(fèi)需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個(gè)吧
老師,購(gòu)訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營(yíng)業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款
個(gè)稅是怎么計(jì)算的,有幾個(gè)檔
購(gòu)買的機(jī)器設(shè)備沒有發(fā)票,但是出口報(bào)關(guān)了,現(xiàn)在報(bào)關(guān)單要開票,請(qǐng)問買的這個(gè)機(jī)器可以稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個(gè)員工忘記申報(bào)個(gè)稅了,怎么辦


還有其他更好的辦法嗎? 有紅字發(fā)票,我的賬務(wù)和稅務(wù)會(huì)不會(huì)很難處理呀
主要是涉及到了數(shù)量,你沒法再調(diào)整啦。
如果數(shù)量沒有問題的話,他可以完全沖差額。
讓對(duì)方退回私人賬戶,把多余的庫存做報(bào)損處理,不走公賬處理呢
你這樣有風(fēng)險(xiǎn),你們單位有風(fēng)險(xiǎn)。
金額和數(shù)量都比較小,才79塊錢,10多件貨
你好,一共就是這些嗎?
是的,有的多幾件,有的少幾件,一共就涉及到10多件貨和79 塊左右
照你這種方法來做的。
可以按照你這種方法來做的。
多的幾件庫存通過盤盈處理,少的通過報(bào)損處理,這樣沒問題吧
你好,數(shù)量不多的話可以的。