你好,可以的,可以這么做的。
老師,我們公司這個月付了一筆貨架的預(yù)付款,對方已經(jīng)開發(fā)票過來了,但是貨還沒到公司。我是不是不能做費用,要先做預(yù)付賬款?
老師 工業(yè)會計銷售貨物 對方已經(jīng)付款但是還沒有給對方開票(往來公司) 是不是借銀行貸預(yù)收 先不進稅費
? ? ? 在直接收款方式銷售貨物下,如果企業(yè)錢已經(jīng)收到,但貨物還沒有發(fā)出,或者發(fā)出了但還在運輸途中,客戶還沒有收到,在會計上不滿足收入確認條件,但增值稅此時應(yīng)該確認納稅義務(wù)。 ? ? 借:銀行存款 ? ? ? ? ? 貸:合同負債 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)或簡易計稅 在工作中銷售貨物是做借:銀行存款 貸預(yù)收賬款;工作中處理的是不是不對,工作中沒開發(fā)票并不計提銷項稅
請問,公司預(yù)先付了油費,對方公司已開票,但是項目上還沒有用到這么多油,已結(jié)拿到專票,分錄借 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款嗎
#提問#老師,建筑企業(yè)先收到對方單位的預(yù)付款。后期開票 ,暫時還沒開票給對方公司的,這個預(yù)付款分錄怎么寫 是借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進項稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計車油補貼費,600元,當(dāng)月支付的,是兩個月的費用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時候稅局退回了7000多元錢 這個分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實際付款金額多,我能按實際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費,勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計算
開了發(fā)票后怎么做呀
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。